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你好老師,我們供應(yīng)商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報進項轉(zhuǎn)出?

2022-02-11 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-11 14:44

你好,業(yè)務(wù)沒有取消的,你們直接做進項轉(zhuǎn)出就可以了。

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你好,業(yè)務(wù)沒有取消的,你們直接做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-02-11
您做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。轉(zhuǎn)租的要交稅。
2022-02-16
你好,如果已經(jīng)認證的話,需要開紅字發(fā)票信息表。
2020-08-21
你好,同學(xué) 進項轉(zhuǎn)出不需要當(dāng)時繳納稅金,等你下期有進項減少進項 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-02-16
可以的,可以這么做的。
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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