你好,那你是做了兩次鏡像嗎?
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
2019年進(jìn)項稅少申報18000,認(rèn)證勾選平臺也勾了,只是沒有打印清單,現(xiàn)在去增值稅平臺打印已經(jīng)不能看到2019的了,做賬也沒有做進(jìn)去,今年4月進(jìn)項稅那18000帳做上去了,但是稅務(wù)局那個沒有去更正,相當(dāng)于我們帳上的增值稅與稅務(wù)局報表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務(wù)局的合計金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請問這個是什么原因?
請問那個老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
因為稅局系統(tǒng)問題,導(dǎo)致已經(jīng)勾選的進(jìn)項,顯示是未勾選的狀態(tài),當(dāng)月又重復(fù)勾選,后面更正報表,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,那賬面的分錄要如何做呢
有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因為抬頭開錯了進(jìn)項沒抵扣沒勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對稅號是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對方重新開,那我已經(jīng)勾選抵扣的做個分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛?。窟€是有啥復(fù)雜的程序??還是原來2月的分錄要紅沖?? 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調(diào)整,如果以前沒入賬過分錄怎么改
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 【答案】租賃期開始日 租賃負(fù)債=45×(P/A,5.04%,7)=260(萬元) 借:使用權(quán)資產(chǎn) 265 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融租費用 55 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額 315 銀行存款 5 借:遞延所得稅資產(chǎn) 65(260×25%) 貸:遞延所得稅負(fù)債 66.25[(26
有沒有統(tǒng)計用財務(wù)機器人,好用的app,ai什么的
養(yǎng)羊合作社購進(jìn)羊,飼料,獸藥,到賣出羊,羊肉,羊奶,羊糞,會計分錄分別怎么做
未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資金要交稅嗎?
個人支付寶的錢怎么轉(zhuǎn)到公戶
混凝土公司一般納稅人是簡易征收3%,受托加工物資可以開具13%加工費發(fā)票嗎
你好,你是做了兩次進(jìn)項嗎?賬務(wù)處理寫一下。
做了一次進(jìn)項,但是重復(fù)勾選了票據(jù),那要如何在賬面上體現(xiàn)出來呢
企業(yè)應(yīng)付賬款、待庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
有完整的分錄嗎
上面已經(jīng)寫了,已經(jīng)是完整的啦。
不是很懂呢
借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
如果是購買商品的,做這個具體的哪里不懂。
轉(zhuǎn)出這個是這么做,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本那一步,重復(fù)勾選的成本要怎么做呢?
你好,你說的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出待應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,都是三級科目。
因為是水產(chǎn)行業(yè)的,所以一直有留抵的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,好像不對哦
你好,這個是正確的,進(jìn)項銷項每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)都要轉(zhuǎn)出未交增值稅呀,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底啊。