你好,那就是原材料固定資產(chǎn)銷售出去 一種,以后開發(fā)票的時(shí)候分開賬上還是在一塊。

?請(qǐng)問老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營(yíng),而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對(duì)比較低的價(jià)格來處理的,請(qǐng)問這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她進(jìn)貨,我在她那里拿貨,她把我這邊做的銷售額除去進(jìn)貨成本,給我利潤(rùn),2021年8月份我們就合伙在一起做了,之前她庫(kù)存的貨也沒有清算,也是一直按照我們所做的銷售除去成本得出利潤(rùn)分我一半,客戶錢歸她收,供應(yīng)商款歸她付,合作到2022年年底,我們又分開各做各的了,那合作了一年半,倉(cāng)庫(kù)有16萬的庫(kù)存是歸她還是我們一人一半的呢?我們現(xiàn)在就在糾結(jié)這個(gè)問題,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個(gè)老板入股合伙的,有兩個(gè)老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們?cè)趧e的地方的布料,銷給其他公司,把這個(gè)款項(xiàng)打進(jìn)了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發(fā)票,其實(shí)我們公司還沒有正常開始生產(chǎn)呢,那么這個(gè)該如何做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個(gè)股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個(gè)股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發(fā)票,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問他們要成本單價(jià)呢,他們沒有,然后我們公司新購(gòu)進(jìn)的原材要開進(jìn)來的發(fā)票,他們說以這個(gè)為成本做核算,我們公司還沒正常生產(chǎn)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢
請(qǐng)教一下老師, 之前老板和人合伙開了一個(gè)公司 ,生產(chǎn)和銷售在一起,現(xiàn)在把那家公司的生產(chǎn)撤回她自己的公司了。 銷售他們還在一起合作或者是該怎么算; 一種是其中的原材料和固定資產(chǎn)收回來,他們繼續(xù)合作;一種是之前的公司做了清算,再各自開,這個(gè)怎么清算啊
自己成立一個(gè)個(gè)體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費(fèi)嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實(shí)習(xí)生工資沒有報(bào)個(gè)稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個(gè)問題如何解決
老師,我們下個(gè)月升一般納稅人了,這個(gè)月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對(duì)應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營(yíng)為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤(rùn)率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?


就是現(xiàn)在之前的公司 生產(chǎn)部分老板收回來了 材料和固定資產(chǎn)弄回來了, 但銀行存款和應(yīng)收賬款在之前公司那,這個(gè)究竟該怎么做清算
那資金需要收回一部分來嗎?收回多少?
老板也不清楚 怎么清算這個(gè) 要問我們專業(yè)的知識(shí)
如果是按照凈資產(chǎn) 按股東比例 算錢 比如 凈資產(chǎn)該分10萬 拿材料和固定資產(chǎn)抵扣 這個(gè)雙方怎么做賬處理啊
那家公司也是老板私人投資的
一般情況下是你們兩家分開啊,分的話就得全部分。債權(quán)債務(wù)、存貨、固定資產(chǎn)、貨幣資金。
這個(gè)賬怎么做呢
就比如說 先把之前清算分了 再各自入賬 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
分清楚了,他給了你啥 要分的就像債權(quán)債務(wù),他兩個(gè)可以抵消呀,你直接可以不用做 借固定資產(chǎn)、原材料,貸應(yīng)付賬款, 借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師 是我沒表達(dá)清楚嗎。 比如說之前的那家公司 1、要分給股東 怎么算/2.分了之后,之前公司怎么做賬? 是借 未分配利潤(rùn) 貸 固定資產(chǎn)嗎
你好,你是要做哪一個(gè)企業(yè)的,是收到的還是分出去的 當(dāng)時(shí)他們的股權(quán)比例是50%嘛,對(duì)半分還是三七分還是四六分 比例兩方需要自己協(xié)商的。
先說要分的公司,比如四六開, 把材料和固定資產(chǎn)分出去,分的這家公司怎么處理? 是不是我上面發(fā)的處理方式
可以的,可以這么做的。
但是你做得不全, 借固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銷售費(fèi)用或者未分配利潤(rùn) 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
好的 明白了
不用客氣,工作愉快。