貸其他應付款負數(shù) 貸其他應收款

老師您好,請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務,分別少做2筆分錄。先重新反結回到2020年度,重新修改該2筆賬務。重新修改后導致利潤表和資產(chǎn)負債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應該如何調整 錯誤分錄一 借:其他應收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發(fā)票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業(yè)務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業(yè)務員,借:其他應收款,貸:銀行存款
借:銀行存款,貸:其他應收款,用這筆款支付保險個人部分,分錄怎么做,交保險時,借,應付職工薪酬貸:銀行存款,怎么把其他應收款沖掉
老師好!借:其他應收款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?借:應付賬款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?謝謝!
老師,這筆分錄用其他應收款,該怎么修改下 借 銀行 貸 其他應付款
當財務負責人有什么風險和責任
老師好,公司去年多計提了一百萬的工資,沒有申報個稅,今年也沒有納稅調增,現(xiàn)在怕稅務有風險,直接借:應付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會有風險嗎?
住房貸款利息每個月實際七百,是按實際的扣還是按標準的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領導注冊8家公司法人都是別人,前2年都是零申報,今年開始幾個月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會計工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報關,然后那個增值稅要不要繳納,3個月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個辦公室,心理有點不平衡
老師,車間設備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務局會不會查 還是二手設備出售 有個什么公式計算出售價?
老師,今天遇到一個問題答不上來。就是他們家有好幾個電商主體,搞一個供應鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時候應該怎樣定價?如果都是按實際業(yè)務來,為什么對方還擔心里頭有稅務風險?會有什么稅務風險?
老師好,我最近接了一個公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊資本沒有實繳,但是財務公司不知道啥原因,做了50萬實收資本,銀行存款余額也對不上,往來也很多對不上,像這種賬務我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進出口申報的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?