申請延期交稅,這個月發(fā)票到了之后認證之后留底抵欠抵扣
老師,這個月進項沒全部開進來,但是銷項已經(jīng)開出去了,要交增值稅,有什么辦法可以彌補?
老師,我上個月進項不夠,銷項多開了 還有什么辦法能少交稅嗎?
#提問#老師就是我有個公司銷售發(fā)票已經(jīng)開出來了,進項發(fā)票也已經(jīng)開出來了,但是進項發(fā)票開錯了又被他作廢了,導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能把銷項稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒有什么辦法?
老師好,銷項開多了,進項要下月才會進來,有沒有什么辦法不用交稅。
老師,進項發(fā)票,還沒到,銷項發(fā)票已經(jīng)開出來了,還跨月了,要交稅,有什么辦法不用交哪么多稅嗎
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
去稅局申請嗎?會不會查賬
不申請 直接不交了 不查
我打電話給稅局,說不可以
你好,那留底抵欠的政策是啥沒有嗎?
附表二里面有一個留底抵欠 那你稅務(wù)局什么時候既然可以用這個。
什么時間可以用這一個。
留抵欠稅填不進去
哦,你稅務(wù)局那邊給你填寫的,我知道你填寫不了啊。
我去前臺申請嗎
哪里跟你說的不可以 你去前臺去,你這里問的還不一樣嗎。
我打電話問的,那意思去前臺申請,
可以的,可以問一下的。
老師,如果稅局同留抵欠稅,那是稅局幫我們操作對吧
你們單位自己先申報,你有留底的情況下,在下一個月留底,李倩,稅務(wù)局那邊給你填寫。
那我先申報,上面的欠稅不用管,再去申請留抵退稅是吧,
對的,是的,是這么做的。
電子稅務(wù)局申請嗎?有沒操做留程,會不會影響公司信用
對的,是的,你直接申報了,然后只需要交附加稅就可以的,增值稅的先不要交。 影響企業(yè)信用等級的。