通過以前年度盈余調(diào)整科目調(diào)賬
行政事業(yè)單位收到用于工程的專項(xiàng)資金計(jì)入其他應(yīng)付,付工程款時(shí)大部分直接走了往來,沒有體現(xiàn)在建工程,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固與決算數(shù)字相差甚遠(yuǎn),怎么處理
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經(jīng)費(fèi)都是代收代付的,以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目,但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了,沒有沖減應(yīng)付賬款,現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級(jí)單位未做收入處理,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那我現(xiàn)在該如何調(diào)整,我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
事業(yè)單位年初財(cái)政撥款收入1000轉(zhuǎn)到往來,借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000,貸其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000。下半年調(diào)減財(cái)政撥款收入工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元,那么現(xiàn)在應(yīng)付款的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬才能減下200元
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說:預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
我單位2016年有一筆費(fèi)用支出,沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項(xiàng)怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初和年末的差與利潤表中累計(jì)凈利潤相差了所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的稅款,需要調(diào)整嗎?
幾個(gè)項(xiàng)目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報(bào)的是稅款所屬期8月的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶剛申請(qǐng)的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請(qǐng)問年薪25萬和年薪20萬的個(gè)稅要繳納多少
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)100萬,A實(shí)繳40萬,占股40%,其他股東未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)所有者權(quán)益60萬,轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬,個(gè)人所得稅A自行承擔(dān)。請(qǐng)問賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦