您好 沒有進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額已經(jīng)開具了 今天是最后一天 如果不想繳納增值稅 就只好作廢發(fā)票了
老師,這個月進(jìn)項(xiàng)沒全部開進(jìn)來,但是銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了,要交增值稅,有什么辦法可以彌補(bǔ)?
老師這個月需要開票出去,但是進(jìn)項(xiàng)需要下月才進(jìn)來,那么這種情況,只能交增值稅了是嗎?有什么方法可以少交嗎?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進(jìn)項(xiàng)票,11月再來交稅?
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票及時(shí)進(jìn)來導(dǎo)致沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在申報(bào)稅要交很多,請問有什么辦法補(bǔ)救嗎
#提問#老師就是我有個公司銷售發(fā)票已經(jīng)開出來了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)開出來了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了又被他作廢了,導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能把銷項(xiàng)稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒有什么辦法?
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
不能做廢了,還有其他辦法嗎
那只好先繳納稅款了 或者暫時(shí)不繳納 看當(dāng)?shù)囟悇?wù)是否允許用后面的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減