是的,就是那樣申報的哈
無票收入當月交了稅,以后年度開了票來了,沖減之前的應收賬款,主營業(yè)務收入,銷項稅額,無票收入的當月交了增值稅需要調整那個月的增值稅嗎?沖了銷項稅額,增值稅就有變化啊,
增值稅專票抵扣認證問題,本月開票銷項金額為7月份賬上的做了無票收入已報稅,本月只需沖減,所以本月增值稅為0,有些票還沒有勾選認證,這時候還需要認證嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
公司成立當月(公司為一般納稅人)無開票收入,納稅申報時暫估了未開票收入。(相當于沒有收入,為了發(fā)票增量而虛設的一個金額)下月有開票收入,如何沖回上月未開票收入的金額及稅額,
你好老師,請問我上月有無票收入,這月有開票,報增值稅的時候可以根據開票金額紅沖掉上月的無票收入嗎?就相當于這月的增值稅應交為0