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Q

老師,專項(xiàng)資金的完整賬務(wù)處理是怎么樣的?能幫我寫一下嗎

2023-11-06 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 14:50

您好!你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7810 追問 2023-11-06 14:51

買了固定資產(chǎn)

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快賬用戶7810 追問 2023-11-06 14:51

用的是民辦非企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7810 追問 2023-11-06 14:53

收到的時(shí)候,做借;銀存,貸的是政府補(bǔ)助收入,他沒有專項(xiàng)資金這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-11-06 14:55

(1)根據(jù)財(cái)政撥款匯總表入賬時(shí) 借:銀行存款 貸:專用基金--財(cái)政撥款 (2)根據(jù)工程支出、欠款匯總表入賬時(shí) 借:在建工程 貸:銀行存款等 貸:應(yīng)付賬款--工程欠款 (3)根據(jù)工程完工結(jié)轉(zhuǎn)表入賬 借:專用基金--財(cái)政撥款 貸:在建工程 同時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金

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快賬用戶7810 追問 2023-11-06 14:58

這么復(fù)雜的?最后這個(gè)專項(xiàng)資金還是要平掉?對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-11-06 14:58

你好!是的。你看上面1.3這2個(gè)分錄,就平了

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快賬用戶7810 追問 2023-11-06 14:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-06 15:00

你好!不用客氣的了

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您好!你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
2023-11-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-02-21
針對(duì)項(xiàng)目出資,如果你們是A公司,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收回來的分紅,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,直到把這個(gè)其他應(yīng)收款沖完了。剩余的那一部分,如果收不回來的,借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,如果是多收回來的,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-05-27
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-05-27
借:固定資產(chǎn)清理 35 累計(jì)折舊 60 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5 貸:固定資產(chǎn) 100 借:銀行存款 80 貸:固定資產(chǎn)清理 80 借:固定資產(chǎn)清理 5 貸:銀行存款 5 借:固定資產(chǎn)清理 40 貸:資產(chǎn)處置收益 40
2021-05-11
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