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想問(wèn)一下,客戶對(duì)我們品質(zhì)扣款,我們開票選擇銷售折讓,那我這銷售折讓會(huì)計(jì)賬務(wù)處理入什么科目呢

2023-11-06 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 14:46

您好!你這個(gè)當(dāng)時(shí)收入怎么做分錄,就做一樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶6120 追問(wèn) 2023-11-06 14:47

那如果是我們收到供應(yīng)商的折讓該如何入賬呢

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齊紅老師 解答 2023-11-06 14:47

你好一樣的,沖減購(gòu)進(jìn)的商品的價(jià)值和進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6120 追問(wèn) 2023-11-06 14:48

嗯,就折讓抵扣貨款,就不用單獨(dú)做銷售費(fèi)用是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-06 14:49

您好!是的,就是這樣理解

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快賬用戶6120 追問(wèn) 2023-11-06 14:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-06 14:52

您好!不用客氣的了

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您好!你這個(gè)當(dāng)時(shí)收入怎么做分錄,就做一樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)
2023-11-06
這樣處理是正確的?
2023-07-25
你好,財(cái)務(wù)上你們可以當(dāng)費(fèi)用處理,但是沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局可能不會(huì)認(rèn)可,最好還是協(xié)調(diào)當(dāng)銷售折讓處理
2019-07-19
采購(gòu)分銷商品時(shí)假設(shè)采購(gòu)價(jià)為A,銷售價(jià)為B。借:庫(kù)存商品(采購(gòu)價(jià)A)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按采購(gòu)價(jià)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(采購(gòu)價(jià)A及相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì))銷售分銷商品時(shí)借:應(yīng)收賬款 —— 客戶(銷售價(jià)B)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)B)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額)同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(采購(gòu)價(jià)A)貸:庫(kù)存商品(采購(gòu)價(jià)A)收到供應(yīng)商以銷售折讓在非分銷產(chǎn)品補(bǔ)給時(shí)假設(shè)折讓金額為C((C = B - A)),且補(bǔ)給的非分銷產(chǎn)品公允價(jià)值也為C。首先沖減之前確認(rèn)的采購(gòu)成本和應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(折讓金額C)貸:庫(kù)存商品(非分銷產(chǎn)品,折讓金額C)若折讓涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整,還需做如下分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(折讓對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(折讓對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)然后,將收到的非分銷產(chǎn)品作為新的采購(gòu)入賬:借:庫(kù)存商品 —— 非分銷產(chǎn)品(折讓金額C)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按折讓金額計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,如有)貸:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(折讓金額C及相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì),如有)
2025-03-26
你好,開的銷售發(fā)票是100,是這個(gè)意思嗎?如果是的話,差額放到銷售費(fèi)用。
2022-10-12
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