你好,開的銷售發(fā)票是100,是這個意思嗎?如果是的話,差額放到銷售費(fèi)用。
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
A店賣蛋糕給B客戶。開銷售是100元。實(shí)際收到銀行存款是50元。中間這個50算銷售折讓出去。請問這個我們應(yīng)該怎么做分錄呢?主營業(yè)務(wù)收入是100還是50呢?折扣的50元怎么會計處理呢?
請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項(xiàng)是52100元,我該怎么開票呀,這么點(diǎn)又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業(yè)外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款52100,貸營業(yè)外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
老師請教一個問題,比如說,我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開了497 噸,請問這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
借,銀行存款50,銷售費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入100。
是內(nèi)賬,不是開銷售發(fā)票喔老師,是開銷售單據(jù)100元,然后開單的系統(tǒng)收的一些服務(wù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)等等去了50,最后到銀行存款的賬戶只有50元到賬,,開單的系統(tǒng)收的50手續(xù)費(fèi)啥的我們要怎么做分錄呢?收入算開銷售單據(jù)的100還是實(shí)際收到的50呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入50。
但是開的銷售單據(jù)是100喔。這樣的話還有另外的50怎么做處理呢?
你好不做處理 按折扣之后的
老師你好,還有的就是系統(tǒng)收的費(fèi)用我們需要怎樣展現(xiàn)出來呢?
第三方平臺收費(fèi)的需要
請問老師那是怎么做分錄呢??它是直接扣出去的、就是開單一百,收到錢只有五十。可以 借:銀行存款 50 銷售費(fèi)用---平臺手續(xù)費(fèi) 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 這樣子嘛
你好 可以的的可以這么做。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。