沖減進(jìn)貨成本就是了
老師,您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是前年投資的電影成本是200萬(wàn),今年結(jié)算是虧損,收到票房分賬3萬(wàn)元,其余虧損部分對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,想問(wèn)一下這3萬(wàn)是如果做賬呢,是應(yīng)該先沖以前年度成本用以前年度損益調(diào)整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
老師,去年外購(gòu)了3萬(wàn)多成品,直接銷售并開(kāi)了銷售發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把按我們自產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在收到這張外購(gòu)成品的進(jìn)行票了,我是調(diào)整以前年度損益呢,還是在當(dāng)月做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對(duì)方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬(wàn),故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬(wàn) 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對(duì)方又轉(zhuǎn)款10萬(wàn),截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,并開(kāi)具的是全部?jī)r(jià)款479400,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
直接借成本負(fù)三萬(wàn)就行?
是的,進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出就是
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用什么科目,是用“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”-3嗎
能寫個(gè)完整的分錄嗎?
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本的,那現(xiàn)在是紅沖成本還是用“以前年度調(diào)整損益?”
嗯嗯,還是用“以前年度調(diào)整損益
你那分錄借正,貸又負(fù)又正的,都不合理的,保存不了
這個(gè)是技術(shù)問(wèn)題,調(diào)整一下就是
那也不平啊
直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)