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你好 紅字信息表撤回之后進項轉(zhuǎn)出怎么稅務(wù)申報 附表二填哪里

2023-11-06 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-06 13:50

如果紅字信息表被撤回,進項轉(zhuǎn)出應該進行相應的調(diào)整和申報。具體來說,需要進行以下步驟: 根據(jù)紅字信息表的情況,調(diào)整進項稅額和銷項稅額。如果紅字信息表被撤回,那么進項稅額應該減去已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分,銷項稅額則應該加上原本紅字信息表中記錄的金額。 將調(diào)整后的進項稅額和銷項稅額填寫到附表二中。附表二中有一欄專門用于填寫紅字信息表轉(zhuǎn)出的進項稅額和銷項稅額。將調(diào)整后的進項稅額填寫到附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中,將調(diào)整后的銷項稅額填寫到附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中。 進行稅務(wù)申報。在申報時,需要將附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中的金額填寫到申報表中的相應位置。

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快賬用戶6035 追問 2023-11-06 13:53

銷項稅額要調(diào)整什么 進項轉(zhuǎn)出的金額 填在23a 其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎 正數(shù)還是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-11-06 13:58

銷項稅額調(diào)整和進項稅額轉(zhuǎn)出是增值稅申報中的兩個重要概念。 銷項稅額是指銷售貨物或提供勞務(wù)時向客戶收取的增值稅稅額。在填報增值稅申報表時,銷項稅額需要根據(jù)不同的銷售方式和稅率進行計算和填寫。一般來說,銷項稅額填在申報表的主營業(yè)務(wù)收入欄次,按照不同的稅率和銷售額進行計算填寫。 進項稅額轉(zhuǎn)出是指在申報增值稅時,將一些不能抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出處理。這些不能抵扣的進項稅額包括一些用于非應稅項目、用于集體福利、個人消費等方面的支出。在填報增值稅申報表時,進項稅額轉(zhuǎn)出需要根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型和稅率進行計算和填寫。一般來說,進項稅額轉(zhuǎn)出填在申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次,按照不同的稅率和進項稅額進行計算填寫。 對于進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,需要根據(jù)實際情況進行填寫。如果本期應抵扣的進項稅額超過本期應納稅額的部分,即所謂的“留抵退稅”,需要進行退稅或抵扣的行為。在這種情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出金額需要填寫為負數(shù)。因為進項稅額是屬于應納稅額的減免部分,轉(zhuǎn)出的意義即為減免稅額,相當于實際納稅額的減少。因此,在填寫進項稅額轉(zhuǎn)出信息表中,進項稅額轉(zhuǎn)出金額應填寫為負數(shù)。 總之,銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出是增值稅申報中的重要概念,需要根據(jù)實際情況進行計算和填寫。在填報增值稅申報表時,需要仔細核對相應的賬目和憑證,確保申報的準確性和完整性。同時,也需要遵守相關(guān)納稅規(guī)定,確保企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)。

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如果紅字信息表被撤回,進項轉(zhuǎn)出應該進行相應的調(diào)整和申報。具體來說,需要進行以下步驟: 根據(jù)紅字信息表的情況,調(diào)整進項稅額和銷項稅額。如果紅字信息表被撤回,那么進項稅額應該減去已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分,銷項稅額則應該加上原本紅字信息表中記錄的金額。 將調(diào)整后的進項稅額和銷項稅額填寫到附表二中。附表二中有一欄專門用于填寫紅字信息表轉(zhuǎn)出的進項稅額和銷項稅額。將調(diào)整后的進項稅額填寫到附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中,將調(diào)整后的銷項稅額填寫到附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中。 進行稅務(wù)申報。在申報時,需要將附表二中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中的金額填寫到申報表中的相應位置。
2023-11-06
是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)
2023-02-22
那你目前只能先進項轉(zhuǎn)出把稅報了,然后再想辦法撤銷!
2024-02-18
您好,這個的話是可以的,可以
2023-11-04
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