你好,你申報的時候,做進項轉(zhuǎn)出。
您好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在遇到個問題想咨詢一下。 電子稅務(wù)局已經(jīng)報過稅,現(xiàn)在需要清卡,但是進去開票系統(tǒng)沒有找到清卡 這塊,也沒有自動清卡字樣,應(yīng)該怎么操作
因操作失誤將進項發(fā)票進行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理,但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,需要在進項稅認(rèn)證平臺上操作嗎?還是只需要在填報增值稅申報表的時候填寫進項稅額轉(zhuǎn)出?
收到的進項發(fā)票不打算抵扣了,電子稅務(wù)局已經(jīng)操作了不抵扣勾選的提交,想確認(rèn)下增值稅申報表需要怎么填?
您好,我想在咨詢您一下,10月收到對方開的電子專票并付款,現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局抵扣勾選抵扣時沒有這張票,是啥原因
所得稅按稅負(fù)率交,但是每年未分配利潤又不能增加太多,怎么辦?
老師我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,12800元,銷項稅1470多,之前有留抵進項900,元請問增值稅這塊我要怎么賬務(wù)處理?分錄怎么寫?
老師,換電腦個稅信息沒有備份的話可以恢復(fù)嗎。
請問:這道題選a怎么不對?
以前代賬公司做了4萬的收入 交了增值稅2540.42(實際沒有這4萬的收入) 后來賬拿回來以后把賬重做了 就沒有那個4萬的收入了 但實際交了2540.42的稅 ? ?這筆錢應(yīng)該怎么入賬
計提跟支付是,有差額,該怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅的滯納金怎么計算?
老師,三農(nóng)公司是供銷社和4個自然人投資成立的,現(xiàn)在他們想加2個供銷社進來入股,但是不想搞股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以公司增資把股東添加進來嗎?按公司法合法嗎有什么風(fēng)險嗎
請問:這道題選d怎么錯了
老師,物業(yè)公司那種需要分項目,賬務(wù)那種怎么加二級明細合適
老師,目前紅沖需要怎么處理?
你好,你們要在電子稅務(wù)局開紅字信息表。
這個是銷方 還是購買方?
你好,你們購買方開紅字信息表
紅字信息確認(rèn)單錄入 這個一般是哪方操作?
你好,認(rèn)證過的。購買方操作 沒有認(rèn)證過的,銷售方操作
一般原因選擇?增值稅已確認(rèn) 這個有關(guān)系嗎?
你好,你按實際勾選,比如退貨或者發(fā)票開具有誤。
我在這個界面提交后 讓對方確認(rèn)就可以嗎?
你好,是的,你提交后,對方電子稅務(wù)局就能看到了。