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Q

您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進項稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?

2025-09-03 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-03 13:48

你好,你申報的時候,做進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6453 追問 2025-09-03 13:53

老師,目前紅沖需要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 13:53

你好,你們要在電子稅務(wù)局開紅字信息表。

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快賬用戶6453 追問 2025-09-03 14:03

這個是銷方 還是購買方?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:04

你好,你們購買方開紅字信息表

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快賬用戶6453 追問 2025-09-03 14:06

紅字信息確認(rèn)單錄入 這個一般是哪方操作?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:06

你好,認(rèn)證過的。購買方操作 沒有認(rèn)證過的,銷售方操作

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快賬用戶6453 追問 2025-09-03 14:09

一般原因選擇?增值稅已確認(rèn) 這個有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:11

你好,你按實際勾選,比如退貨或者發(fā)票開具有誤。

頭像
快賬用戶6453 追問 2025-09-03 14:13

我在這個界面提交后 讓對方確認(rèn)就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:15

你好,是的,你提交后,對方電子稅務(wù)局就能看到了。

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同學(xué)你好 這個直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2021-08-18
你好,可以的,紅字信息表可以你們來看,你選擇的時候要選擇未抵扣。
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匯總上傳這里 有一個反寫監(jiān)控
2021-08-07
你好,截圖你看下哪個頁面的。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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