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老師我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,12800元,銷項稅1470多,之前有留抵進項900,元請問增值稅這塊我要怎么賬務處理?分錄怎么寫?

2025-09-03 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-03 16:25

那個還是按1470計入銷項稅,可以抵扣進項的

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你好,增值稅的結轉方式有很多種,我告訴您一種 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2023-09-21
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2024-03-05
你好 認證抵扣了嗎?
2023-11-22
第一步:借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
2024-03-05
借應交稅、費交增值稅銷項6.46萬 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅 未抵扣的,當時掛在哪個科目?
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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