借應(yīng)交稅、費(fèi)交增值稅銷項(xiàng)6.46萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 未抵扣的,當(dāng)時(shí)掛在哪個(gè)科目?
5、某企業(yè)(一般納稅人)5月份有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,6月銷售免稅貨物40萬(wàn)元,生產(chǎn)免稅貨物動(dòng)用前期購(gòu)進(jìn)原材料10萬(wàn)元,則其6月份增值稅納稅處理為(?。? A. 既無(wú)銷項(xiàng)稅,也不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 B. 無(wú)銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅作轉(zhuǎn)出處理,本期交稅0.8萬(wàn)元 C. 因生產(chǎn)免稅貨物企業(yè)不交增值稅 D. 申請(qǐng)退稅0.5萬(wàn)元
6月所屬期,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額800元,但因?yàn)橹坝?進(jìn)項(xiàng)留抵,所以7月初 無(wú)需交稅。 請(qǐng)問(wèn),用以前留抵的進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng),分錄要怎么做?
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒(méi)有做賬上去。現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)58萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額掛
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19.95。
最終都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了?如果下個(gè)月有留底繼續(xù)留底不做賬務(wù)處理,如果交稅,貸:銀行存款 對(duì)嗎?
可以的,可以這么做。