1.將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為本期進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 19.95萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 19.95萬元 2.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)稅額:借:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.46萬元 3.計(jì)算本期應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13.49萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.49萬元 4.結(jié)轉(zhuǎn)本期多繳稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.46萬元 5.計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 x萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 x萬元
5、某企業(yè)(一般納稅人)5月份有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元,6月銷售免稅貨物40萬元,生產(chǎn)免稅貨物動(dòng)用前期購進(jìn)原材料10萬元,則其6月份增值稅納稅處理為(?。? A. 既無銷項(xiàng)稅,也不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 B. 無銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅作轉(zhuǎn)出處理,本期交稅0.8萬元 C. 因生產(chǎn)免稅貨物企業(yè)不交增值稅 D. 申請(qǐng)退稅0.5萬元
6月所屬期,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額800元,但因?yàn)橹坝?進(jìn)項(xiàng)留抵,所以7月初 無需交稅。 請(qǐng)問,用以前留抵的進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng),分錄要怎么做?
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒有做賬上去?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬 進(jìn)項(xiàng)58萬轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
老師,咨詢個(gè)問題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
前面的2步我在做賬的時(shí)候已做,第三步,是不是不對(duì),還有做一遍借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13.49萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.49萬元;第四步: 第五步是不是不對(duì),分錄之間都沒有關(guān)系
那你再看看上面的步驟 不對(duì)嗎