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老師,我公司之前有進(jìn)沒有銷,所以只有進(jìn)項(xiàng)稅,本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅6.46萬,前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:19.95萬元,那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做?

2023-10-07 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 14:11

1.將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為本期進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 19.95萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 19.95萬元 2.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)稅額:借:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.46萬元 3.計(jì)算本期應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13.49萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.49萬元 4.結(jié)轉(zhuǎn)本期多繳稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.46萬元 5.計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 x萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 x萬元

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快賬用戶3041 追問 2023-10-07 14:20

前面的2步我在做賬的時(shí)候已做,第三步,是不是不對(duì),還有做一遍借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13.49萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.49萬元;第四步: 第五步是不是不對(duì),分錄之間都沒有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-10-07 14:30

那你再看看上面的步驟 不對(duì)嗎

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借應(yīng)交稅、費(fèi)交增值稅銷項(xiàng)6.46萬 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 未抵扣的,當(dāng)時(shí)掛在哪個(gè)科目?
2023-10-07
1.將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為本期進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 19.95萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 19.95萬元 2.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)稅額:借:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.46萬元 3.計(jì)算本期應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13.49萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.49萬元 4.結(jié)轉(zhuǎn)本期多繳稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 6.46萬元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.46萬元 5.計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額(如果有):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 x萬元貸:銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 x萬元
2023-10-07
可不再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄了
2023-02-03
是的,只要月末不是留抵,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2022-03-10
你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
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