您好! 借:應交稅費-未交增值稅8000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
各位老師,大家晚上好,進項專用發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都要記在賬里面,就是記賬憑證里面嗎,怎么做賬務處理呢,分錄怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
各位老師大家好,公司進銷項稅額是6203.7,然后進項稅額是1708,分錄為:銷售時,借應收賬款:貸:主營業(yè)務收入,應交稅費銷項:6203.7,然后,開進來的抵扣發(fā)票:借:管理費用,或者其他,應交稅費:進項稅額1708.4,應交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務里面,怎么把銷項,進項之間做賬務處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,公司有貸款,每個月銀行利息是3874元,按月付息,這個我是直接做到財務費用里面,還是怎么做賬務處理,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司進項稅額這個月大于銷稅額,然后,進項是10000多元,銷項是2000元,怎么做賬務處理,怎么寫分錄,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司這個月進項大于銷項,這一流程中怎么做賬務處理,包括分錄,請各位老師指點一下,謝謝
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師,剛開始在做進、項銷抵扣的時候的分錄怎么寫,請老師指點一下,謝謝
您好!進項就是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),銷項就是貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,這個我會寫,就是進銷項在抵扣的時候的賬務處理的分錄怎么寫,老師
您好!在抵扣的時候沒有分錄呀,最后進項大于銷項,做那筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄就好了哦