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各位老師,大家好,我們公司進項稅額這個月大于銷稅額,然后,進項是10000多元,銷項是2000元,怎么做賬務處理,怎么寫分錄,請老師們指點一下,謝謝

2023-01-07 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 18:13

您好! 借:應交稅費-未交增值稅8000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶4005 追問 2023-01-07 18:17

老師,剛開始在做進、項銷抵扣的時候的分錄怎么寫,請老師指點一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-07 18:28

您好!進項就是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),銷項就是貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4005 追問 2023-01-07 18:30

老師,這個我會寫,就是進銷項在抵扣的時候的賬務處理的分錄怎么寫,老師

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齊紅老師 解答 2023-01-07 18:38

您好!在抵扣的時候沒有分錄呀,最后進項大于銷項,做那筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄就好了哦

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您好! 借:應交稅費-未交增值稅8000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-01-07
你好,進項大于銷項不用做專門的分錄,這個金額就留在應交稅費——應交增值稅明細賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項稅額中扣除。
2023-01-09
進項稅額大于銷項,月未不做轉(zhuǎn)出,在賬面上就行;進項稅是需要看你這個月記賬時,應交稅費-應交增值稅-進項稅科目。然后再在稅務局系統(tǒng)勾選認證。
2023-10-24
您好,這個的話是正常做庫存商品,這個
2024-06-04
您好 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-05-08
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職稱:注冊會計師,稅務師

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