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各位老師大家好,公司進(jìn)銷項稅額是6203.7,然后進(jìn)項稅額是1708,分錄為:銷售時,借應(yīng)收賬款:貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項:6203.7,然后,開進(jìn)來的抵扣發(fā)票:借:管理費(fèi)用,或者其他,應(yīng)交稅費(fèi):進(jìn)項稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項,進(jìn)項之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝

2022-10-05 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-05 18:38

同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,6203.7,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,1708.4,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,4495.3。這樣就平賬了。再按這個應(yīng)交的增值稅,乘以附加稅費(fèi)率,得出應(yīng)交的附加稅,借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi)。

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同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,6203.7,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,1708.4,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,4495.3。這樣就平賬了。再按這個應(yīng)交的增值稅,乘以附加稅費(fèi)率,得出應(yīng)交的附加稅,借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi)。
2022-10-05
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
學(xué)員您好,確認(rèn)銷項稅要根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的,你們貨發(fā)給客戶的時候就要確認(rèn)銷項稅的,后期如果再開票時,增值稅申報表的未開票收入欄次填負(fù)數(shù)即可
2022-02-20
您好 生產(chǎn)領(lǐng)用的時候 不再涉及到進(jìn)項稅額了啊 計入原材料科目的時候計入進(jìn)項稅額就可以了
2022-06-28
第一個你是不是實際銷售出去一部分,并沒有全部銷售出去 因為從你的這個價格來看,你的銷售小于成本 第二個,你這個是做內(nèi)賬還是外賬的。
2023-04-17
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