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老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負數(shù)發(fā)票,需要在進項稅認證平臺上操作嗎?還是只需要在填報增值稅申報表的時候填寫進項稅額轉(zhuǎn)出?

2023-06-14 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 16:14

一號不需要的,只需要進項轉(zhuǎn)出就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:14

負數(shù)發(fā)票不需要認證的

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快賬用戶4336 追問 2023-06-14 16:15

好的,收到謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:16

不要客氣,工作愉快。

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一號不需要的,只需要進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2023-06-14
先勾選抵扣,再在附表2填轉(zhuǎn)出的稅金
2025-05-13
您好 稅務申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進項稅,本月收到紅字發(fā)票不需要認證這張發(fā)票
2020-12-24
需要的在第十欄和8B里面填寫。
2022-04-02
您好 填寫附表二8 B跟10欄 不需要在進項稅額抵扣平臺填報
2022-04-02
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