你好,有關(guān)系的企業(yè)所得稅,你只要是一個(gè)企業(yè),你就填寫年累計(jì),不管是變更之前還是變更之后。
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師你好,我們19年7月底由核定征收的個(gè)體工商戶升為了公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入是全面收入,企業(yè)所得稅的收入只申報(bào)了升為公司后的金額,導(dǎo)致收入不一致,這個(gè)需要更正嗎
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
你好老師,我們是一個(gè)電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過(guò)來(lái)后重新更名了,現(xiàn)在的一個(gè)問(wèn)題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計(jì)額對(duì)不上,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按照新公司后的營(yíng)業(yè)情況申報(bào)的,而增值稅是系統(tǒng)的自動(dòng)累計(jì),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰(shuí),怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
預(yù)付卡銷售,可以開(kāi)成米 面 油嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票是在5月份開(kāi)的,現(xiàn)在能代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
加工廠拉材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票為稅務(wù)代開(kāi),那么個(gè)人不承擔(dān)稅費(fèi),企業(yè)承擔(dān)了這部分應(yīng)該怎么入賬,計(jì)入什么科目
老師,這題為什么不享受不超10萬(wàn)免稅政策
銀行回單上,顯示欠費(fèi)補(bǔ)繳,怎么寫分錄,二級(jí)科目啥
老師,您好,我公司是一般納稅人,要準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款的金額我調(diào)到實(shí)收資本里了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就剩貨幣資金的金額和實(shí)收資本的金額,以及未分配利潤(rùn)的金額,注銷會(huì)有什么分險(xiǎn)么?
我們是一家勞務(wù)公司,給一家建筑公司開(kāi)了一張50萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,財(cái)政局把50萬(wàn)撥款到建筑公司名下的農(nóng)民工專戶,現(xiàn)在已經(jīng)把50萬(wàn)元從專戶全部發(fā)給了農(nóng)民工。請(qǐng)問(wèn)這種應(yīng)該怎么做賬呀
請(qǐng)教外貿(mào)公司申報(bào)出口退稅,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月開(kāi)票,銷項(xiàng)和報(bào)關(guān)單都是7月開(kāi),勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月,9月初申報(bào)出口退稅,在填寫明細(xì)表這個(gè)步驟,年出口明細(xì)表的年月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該填寫202508嗎?
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說(shuō)的19年的成本發(fā)票有問(wèn)題,是需要修改報(bào)表還有重新調(diào)賬?
嗯,那現(xiàn)在就是我們的所得稅營(yíng)業(yè)收入和所得稅營(yíng)業(yè)收入要一樣才行是嗎?那到時(shí)總收入如果要交所得稅的話也是由我們這邊交是不?
是的,人家已經(jīng)交了是嗎?如果他有利潤(rùn)的話,他已經(jīng)交了。
之前是虧損,后面到我們這盈利,就是先加上之前的一起申報(bào)所得是不,報(bào)表里面他們之前的成本也要加進(jìn)來(lái)一起申報(bào)?
你好,收入、成本、利潤(rùn)總額都要加起來(lái)。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。