你好,你這個是需要做賬嗎?
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
1、1月1日,企業(yè)向銀行取得期限為六個月的借款100000元,年利率為5%,利息按月計提,到期還本付息(做出借款,計提利息,到期還本付息的分錄)2、企業(yè)向遠方公司購入甲材料200千克,單價100元,乙材料200千克單價200元,增值稅率13%,另用銀行存款支付運雜費1000元,款項末付,材料驗收入庫3、企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用甲材料40千克,乙材料100千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用甲30千克,乙材料50千克,車間共同耗用甲材料10千克,乙材料10千克,銷售部門耗用甲5千克管理部門耗用乙10千克4、月末計算應(yīng)付職工工資其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員5000元,銷售部門10000元,管理部門10000元(工時分別為200小時和300小時)5、按工資比例的14%計提福利費,用銀行存款支付本月水電費3000元,其中車間2000,管理部門1000。
機械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產(chǎn)折舊費16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1)1日收到投資者金風公司的貨幣投資300000元,款項已存入銀行。(2)2日從銀行借入期限為6個月的借款200000元,款項已存入銀行。(3)3日某工廠購入甲材料1000千克,每千克5元,計5000元,增值稅額650元;乙材料2000千克,每千克4元,計8000元,增值稅額1040元。貨款及稅金開出三個月期的商業(yè)匯票支付,材料已驗收入庫。(4)5日車間業(yè)務(wù)員王明出差,預(yù)借差旅費5000元,開出現(xiàn)金支票支付。(5)6日倉庫發(fā)出材料,用于產(chǎn)品生產(chǎn),資料如下:用途甲材料(元)乙材料(元)A產(chǎn)品1000012000B產(chǎn)品25004000車間一般耗用31002000行政管理部門耗用15001000(6)7日以銀行存款支付辦公用品費600元。(7)8日從銀行提取現(xiàn)金100000元,備發(fā)工資。(8)8日,以現(xiàn)金100000元發(fā)放工資。(9)9日車間業(yè)務(wù)員王明出差歸來,報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。(10)10日本月份銷售A產(chǎn)品10000千克,每千克10元,計100000元,增值稅額13000元;B產(chǎn)品5000千克,每千克40元,計200000元,增值稅額
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計提每月工資計入管理費用包括實發(fā)工資,代繳個稅,個人繳納的社保,填報匯繳清算時管理費用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅額14545.49,沒有進項稅,有以前的留底稅額5466.15,這個賬務(wù)處理對嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費是9079.34,我這個賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法