借:長(zhǎng)期應(yīng)收款(最低租賃收款額+初始直接費(fèi)用) 未擔(dān)保余值 營(yíng)業(yè)外支出(融資租賃資產(chǎn)公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額) 貸:融資租賃資產(chǎn)(原賬面價(jià)值) 銀行存款(初始直接費(fèi)用) 營(yíng)業(yè)外收入(融資租賃資產(chǎn)公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的差額) 未實(shí)現(xiàn)融資收益 2.未實(shí)現(xiàn)融資收益分配的會(huì)計(jì)處理 (1)分配方法——按實(shí)際利率法分配 未實(shí)現(xiàn)融資收益每一期的攤銷額=(每一期的長(zhǎng)期應(yīng)收款的期初余額-未實(shí)現(xiàn)融資收益的期初余額)×租賃內(nèi)含利率 (2)會(huì)計(jì)處理 ①按收到的租金: 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款 ②按當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的融資收入金額: 借:未實(shí)現(xiàn)融資收益 貸:租賃收入
老師,我們公司是做智能化妝鏡的,客戶那邊有問題寄過來(lái)給我們返修,我們給他更換了配件,那這種情況該怎么開票呢?按照什么明細(xì)開
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們給客戶發(fā)的貨,客戶按他們的實(shí)收數(shù)入賬,這種情況我們這邊賬上該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問我們賣車給客戶,開票給他,然后是按揭那邊的人付款過來(lái)的,這種情況怎么賬務(wù)處理
老師好 請(qǐng)問我們單位是制造業(yè),客戶讓我們給他們做來(lái)料加工,像這種情況賬務(wù)處理怎么做?
老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺(tái)車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來(lái)沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢。
比如說今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
我們收到第3方全款
你好,你給對(duì)方一次開了發(fā)票嗎?借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)
老師 輔助核算不能記客戶了吧 , 是不是要記代付呢?
你好,你發(fā)票開給了誰(shuí),寫誰(shuí),別人第三方給你的錢出一個(gè)委托書。
沖你客戶的欠款就可以了。