您好,你們按照發(fā)貨數(shù)量處理
老師好,一家企業(yè)既是我們的供應商,也是我們的客戶,是我們的分公司,我們給到他錢,給我們開票,像這種情況,怎么跟他對賬呢?謝謝
客戶委托我們隨貨發(fā)給他們的客戶的輔材,這個該怎么做賬務處理呢?輔材是客戶自己發(fā)到我們工廠的
老師我們企業(yè)經(jīng)常會出現(xiàn),給客戶延遲開發(fā)票的情況,也會有客戶遲遲不給我們開發(fā)票的情況,這些情況下,我該怎么做賬呢?
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們給客戶發(fā)的貨,客戶按他們的實收數(shù)入賬,這種情況我們這邊賬上該怎么處理呢?
老師,請問我們賣車給客戶,開票給他,然后是按揭那邊的人付款過來的,這種情況怎么賬務處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
我們按發(fā)貨數(shù)量處理,金額對不上啊,而且往來會計都是按對方實收數(shù)量改銷貨單,導致這邊庫存經(jīng)常對不上,她說不改的話,她跟對方對方對賬對不上,這種情況正常工作流程是怎么處理呢
你們發(fā)貨按理說應該和收貨是一致的,不一致是不是產(chǎn)生了損耗呢?這個你可以按照實際出庫做賬,查完做損耗處理
不是,按公斤賣的產(chǎn)品,肯定有磅差什么的,再有碰見不講理的客戶,有質(zhì)量扣減什么的,出貨肯定是沒問題的,該怎么處理呢
我覺得你們發(fā)貨就需要按照真實出庫金額做賬,客戶扣款少付的金額最后通過營業(yè)外支出調(diào)整,而不能調(diào)整發(fā)貨數(shù)量
可是往來會計說不調(diào)整的話,回頭跟客戶對賬數(shù)量金額對不上,我覺得也不合邏輯,你改銷貨單的話,庫存就對不上了,因為你實際出貨金額是沒錯的啊,可以把差異的那一部分按0元單價開銷貨單嗎
也可以,就是改成零元 然后數(shù)量正確就行
改成0元,這樣是合理的對吧,相當于差異的那一部分沒有收回錢,直接改銷貨單沒有道理吧,你貨物也沒回來,一改銷貨單弄的剩下的都是庫存,可是倉庫里又沒有,對吧
對,直接改銷貨單 肯定不合理,,這樣庫存就對不上了