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老師請問下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5分(是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小數(shù)有差,少了) 實(shí)際扣稅 的時候是扣增值稅1000.05元, 憑證做成未交增值稅是1000.05了, 這種情況下該做筆什么分錄來做平呢?

2023-11-05 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-05 22:29

在這種情況下,你可以做以下分錄來調(diào)整: 1.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.05元貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 0.05元 2.繳納稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000.05元貸:銀行存款 1000.05元 這樣,你的賬目就平了,并且反映了實(shí)際繳納的稅款。

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快賬用戶4130 追問 2023-11-05 22:31

老師,,繳納稅款這筆是按實(shí)際正確金額做的, 就是第一筆補(bǔ)提, 我也是按這樣做的, 結(jié)果變成轉(zhuǎn)出未交增值稅有個借方余額5分了,這怎么回事

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齊紅老師 解答 2023-11-05 22:33

那么你的差額放到營業(yè)外損益科目的

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快賬用戶4130 追問 2023-11-05 22:33

老師,該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-06 05:52

借:營業(yè)外支出 貸:增值稅

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在這種情況下,你可以做以下分錄來調(diào)整: 1.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.05元貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 0.05元 2.繳納稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000.05元貸:銀行存款 1000.05元 這樣,你的賬目就平了,并且反映了實(shí)際繳納的稅款。
2023-11-05
如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比實(shí)際應(yīng)交稅額少算了5分錢,可以考慮采取以下方法進(jìn)行調(diào)整: 1.重新計(jì)算轉(zhuǎn)出未交增值稅:根據(jù)實(shí)際應(yīng)交稅額與憑證上記錄的差額,重新計(jì)算轉(zhuǎn)出未交增值稅。假設(shè)實(shí)際應(yīng)交稅額為1000.05元,憑證上記錄為1000元,則應(yīng)該補(bǔ)記轉(zhuǎn)出未交增值稅0.05元。 2.調(diào)整未交增值稅科目:在賬務(wù)處理中,需要將少算的5分錢調(diào)整到未交增值稅科目中。假設(shè)未交增值稅科目為“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,則可以編制以下會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.05元貸:銀行存款或其他相關(guān)科目 0.05元 3.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:如果該差額對財(cái)務(wù)報(bào)表有影響,需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來說,需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目下,增加“未交增值稅”明細(xì)科目,并將少算的5分錢記入該科目。
2023-11-05
同學(xué),你好 憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5元 那你是進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了還是銷項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了?
2023-11-05
對的,是的,是這么做的。
2023-11-06
?你好? ? ?你這個200多留抵是怎么來的;? 你本身應(yīng)交多少 稅費(fèi)。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費(fèi)是平的嗎?
2021-08-17
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