同學(xué),你好 憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5元 那你是進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了還是銷項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了?
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄
老師你好,我這個(gè)情況如何處理:1.銷售收入 借:銀行存款12204.52 貸:主營業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸:應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅,但是我在是,申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),原來進(jìn)項(xiàng)還有留底沒扣完的稅款471.29元,申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元,但是賬面上是沒有做這筆471.29元會計(jì)分錄,那我現(xiàn)在要怎么做,才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元?
老師請問下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5元, 實(shí)際扣稅 的時(shí)候是扣增值稅1005元, 憑證做成未交增值稅是1005了, 這種情況下該做筆什么分錄來做平呢?
老師請問下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5分(是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小數(shù)有差, 實(shí)際扣稅 的時(shí)候是扣增值稅1000.05元, 憑證做成未交增值稅是1000.05了, 這種情況下該做筆什么分錄來做平呢?
老師請問下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,憑證上轉(zhuǎn)出未交增值稅比如說1000元,少算了5分(是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小數(shù)有差,少了) 實(shí)際扣稅 的時(shí)候是扣增值稅1000.05元, 憑證做成未交增值稅是1000.05了, 這種情況下該做筆什么分錄來做平呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師 是進(jìn)項(xiàng)金額有出入, 好像是因?yàn)閿?shù)值和保留2位小數(shù)之間有誤差,
同學(xué),你好 那你進(jìn)項(xiàng)需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)