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10月開票125000元,異地項(xiàng)目已經(jīng)申報(bào)增值稅3640.78,附加稅218.44元,稅款已繳稅。本月進(jìn)行申報(bào),但是電子稅務(wù)局并沒有在增值稅申報(bào)表中帶出這個(gè)開票金額,而是在附表中帶出這個(gè)金額?那該怎么填寫?

2023-11-03 16:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 16:37

你好 預(yù)繳的增值稅在28行填寫的

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你好 預(yù)繳的增值稅在28行填寫的
2023-11-03
學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022-01-10
您好 一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是沒法抵扣 要等下個(gè)月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會沒有附表四的啊 如果沒有的話 那應(yīng)該是系統(tǒng)問題 要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
2022-08-09
同學(xué)你好 本期實(shí)際抵減,“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”,也需要填寫的
2022-11-13
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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