你好,修改一下補充合同就行。
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務服務合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師您好,購銷合同印花稅,去年我們一直按著營業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計一下以后一起補繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?
請教老師,我們印花稅都是當月產生發(fā)票了,對應金額,交印花稅,如果按照合同的話,有時合同不能及時拿來,看看我們這么做有沒有風險,謝謝
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師您好,我們自查發(fā)現2021年有一筆銷售合同的印花稅我們是按開票金額交的印花稅,剩余的合同額不打算執(zhí)行了,我應該怎么做
福利費扣除是按工資總額14%和銷售收入6%。熟低取數嗎
老師請問酒店住宿餐飲業(yè),購進農產品對方開的自產農產品銷售發(fā)票,如何做分錄,稅額是免稅,是不是按總金額減去可抵扣稅額后的余額計入原材料
三項經費怎么做賬才能合理合規(guī),
我們接關聯方的加工單,原材料都是開給我們的,那核算成本時,要考慮半成品嗎?還是材料一次性全部領點不核算半成品?
#提問#老師 公司員工的 個人所得稅申報應補稅額1元以下,在稅款交納時怎么查詢不到欠稅信息?
賓館住宿業(yè) 客戶在美團預定房間未入住 但美團已支付相應的款項 美團的款項是周結 比如客戶a支付了90元預定了6.3的房間未入住 美團在6.9號把90元付給我們了 分錄得怎么寫
老師,若一個人的社保未繳納上,下個月補交,但已經從工資中扣除個人部分,那社保計提和繳納分錄怎么寫?
個體工商戶ABC表有什么區(qū)別
老師,詐騙案的嫌疑人立案后死亡是不是不追究刑事責任,可以通過民事訴訟追回損失嗎
5月有應交增值稅沒有交,這個月有多出來的進項,做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢
剩下的合同不知道什么時候才會執(zhí)行,那我需要今年在年底的時候把剩余的合同額在印花稅上補齊嗎
你好,正規(guī)的需要的,只要簽訂了合同,需要繳納印花稅,但是大部分都是按照開發(fā)票的來。
我可以直接在今年補,不需要改以前年度的對吧
對的,是的,是這么做的。