這個轉入實收資本就是了哈

某企業(yè)計劃進行某項投資活動,現(xiàn)有甲、乙兩個互斥項目可供選擇,相關資料如下: (1)甲項目需要投入150萬元,其中投入固定資產110萬元,投入營運資金資40萬元,第一年即投入運營,營業(yè)期為5年,預計項目期屆滿時殘值凈收入為15萬元,預計投產后,每年營業(yè)收入120萬元,每年營業(yè)總成本90萬元。 (2)乙項目需要投入180萬元,其中投入固定資產130萬元,投入營運資金50萬元,固定資產于項目第一年年初投入,營運資金于建成投產之時投入。該項目投資期2年,營業(yè)期5年,預計項目期屆滿時殘值凈收入為18萬元,項目投產后,每年營業(yè)收入160萬元,每年付現(xiàn)成本80萬元。 固定資產折舊均采用直線法,墊支的營運資金于項目期滿時全部收回。資本成本率為10%,不考慮所得稅因素。 已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,5)=0.6209,(P/F,10%,7)=0.5132。 老師這個乙的為什么沒有折舊呢
投資性房地產取得的租金收入為什么事貸其他業(yè)務收入,不是主營收入呢?投資性房地產不就是為了賺取租金嗎?
我們公司成立時注冊資金是認繳,期間陸陸續(xù)續(xù)投入了投資款,公司賬面是虧損,現(xiàn)在想退回部分投資款可以嗎?會產生什么稅費和風險嗎?
1.關聯(lián)企業(yè)之間借款,雙方需要交什么稅? 2.關聯(lián)企業(yè)之間投資款,雙方需要交什么稅? 3.關聯(lián)企業(yè)之間走往來款可以不可以?會不會有風險?
投資期墊支的營運資金現(xiàn)金流在終結期收回這個不理解。比方投資期我墊了10萬買原材料生產產品,那么墊支款應該在營業(yè)期就變成了營業(yè)收入收回來了才對。怎么會在終結期收回?懂的老師回答下。
A公司變更名稱為B公司,將A公司應收賬款余額(余額在貸方)轉入B公司,記賬憑證怎么做
準備開公司,營業(yè)執(zhí)照需要在開業(yè)前才能辦理,沒有營業(yè)執(zhí)照就開不了公戶,但是開業(yè)前期購買的設備,打款的時候就用不了公戶,所以開不了票,要怎么辦呢?這筆費用如何記賬呢
我們國內公司外包了一個國外律師(沒有來過國內)來幫我們核對國外合作的合同,每個月需要付給這個人一定的勞務報酬,那這種情況我代扣代繳個稅以后是不是就可以了?沒有發(fā)票可以稅前抵扣嗎?
您好,公司為個體戶,用發(fā)票開具的時候想把開票的銀行信息錄進去,在哪里錄?綜合信息報告下面的是在存款賬戶報告,還是三方協(xié)議簽訂
業(yè)務招待費太多,可以通過其他方式途徑報銷嗎?
公司自己做調和油的,公車加油500元,怎么做分錄呢
老師,我們公司有個分公司只是為了給公司員工交社保使用,現(xiàn)在是完稅證明是分公司的,但是錢是從總公司出的,這樣分公司的完稅證明可以放在總公司進行報銷嗎
老師請問一下,比2024年7月-11月,稅務有調整高個社保,但是之前當期的時候,是正常完成申報扣繳的,今年才發(fā)現(xiàn)確認繳費那里有需要補繳的,今年才扣繳,然后查了一下,感覺就是多交了一份養(yǎng)老保險的,請問這部分應該怎么入賬?是要重新補調整到 2024年7-8-9-10 對應的這幾個月的社保費 的分錄去嗎?
老師,我們企業(yè)做跨境電商的,原來業(yè)務都是代銷公司幫忙走賬退稅這些,現(xiàn)在稅務同步數(shù)據(jù),是否要自己公司進行退稅,代銷公司走賬退稅這個方式是不是行不通了。那行不通了,我們現(xiàn)在想做正規(guī)化,讓工廠直接開票給我們公司,自己去退稅,今年第三季度的出口,代銷公司已經幫我們走完賬,退完稅了,是否有必要自己公司再申報一次出口的銷售額
你們有計提壞賬的制度么?這句話什么意思?審計在問
有兩個股東,目前是其中一個股東投的比較多,另一個投入資金比較少,這樣增加實收資本不太合適,所以掛的往來賬,這樣稅務上會有風險嗎?
按各自認繳的資金轉入實收資本,合理的做法哈