看一下入職時間,你要是填寫這個月的就沒有扣除。
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
員工本月離職,本月還有工資,那個稅系統(tǒng)中是什么時候把這個離職的人員的狀態(tài)改為非正常?是下個月申報本月個稅的時候還是本月就要改?
老師我想請問一下,有個員工8月個稅申報完我給她轉(zhuǎn)成非正常狀態(tài)報送了,因為離職了。但是9月的工資還有她500補發(fā)要發(fā),我可以把她從非正常狀態(tài)再改成正常狀態(tài)嗎?這種會不會一看明明離職了又在職了
9月報個稅的時候,工資表上少一個人,就把這個員工狀態(tài)點成非正常了,但是這個月打銀行流水,發(fā)現(xiàn)10月給這個員工發(fā)工資了,又在個稅系統(tǒng)上把人員狀態(tài)改成正常,工資是3000元為什么讓交30的個稅,該怎么處理
老師好,員工的工資有些是兩個月才發(fā)一次,這申報個稅時怎么處理才好呢,是不是沒發(fā)的就在系統(tǒng)作非正常狀態(tài),待下次了工資后又做改為正常狀態(tài)呢
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費采用簡易計稅,那我們自用那部分的進(jìn)項稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進(jìn)項稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費怎么做賬
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
你要是填寫10月份入職的那就有一個月扣除5000。
寫的8月1日入職
那就可以的,3000元不交個稅了,然后系統(tǒng)一個月扣5000是系統(tǒng)自動扣的。
這個員工就沒離職,但是9月工資表沒報我點了非正常,是不還得改離職日期
現(xiàn)在系統(tǒng)上讓交30元
你好,要是改為非正常的,就要填寫離職的時間。
現(xiàn)在怎么操作,能不交30元個稅
你的入職時間在10月份就不用交。
或者入職時間在以前也不用交,然后關(guān)系是雇傭關(guān)系。
改到10月了還讓交30
看你的累計收入是6000,不是3000呀。
那怎樣改累計收入
收入的金額是你自己手動填寫的。
然后這里的收入是累計計算的。就是你入職每個月的收入都會累積到一起。