你好,這個(gè)直接計(jì)入到管理費(fèi)用就可以
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票了 我們要給一般納稅人開(kāi)建筑服務(wù).勞務(wù)費(fèi) 我們是四川 這個(gè)工程地點(diǎn)是在重慶 也超過(guò)了30萬(wàn)元 我們需要開(kāi)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款 是嗎 預(yù)繳的時(shí)候也只是預(yù)繳一個(gè)點(diǎn)的 還有就是 我2月份還沒(méi)有領(lǐng)票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購(gòu)買的發(fā)票和需要增量的合計(jì)了 對(duì)嗎 還是需要把票開(kāi)完了才增量呢
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進(jìn)行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購(gòu)的然后進(jìn)行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問(wèn)一下我們開(kāi)具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)具?是兼營(yíng)還是混合還是可以簡(jiǎn)易?我這塊不太清楚
老師,我想問(wèn)一下,我?guī)煾蹬藗€(gè)科目的二級(jí)分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問(wèn)的是這個(gè)納稅調(diào)增就是匯算清繳的時(shí)候要算加進(jìn)去繳稅的對(duì)嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時(shí)吃個(gè)飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個(gè)管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒(méi)懂
老師 我想問(wèn)一下 我們公司跟園區(qū)物業(yè)簽了一個(gè)為期30年的 金融服務(wù)和人才培訓(xùn)服務(wù)等的服務(wù)類合同 一百來(lái)萬(wàn)。 款已付,發(fā)票已收 。 問(wèn):我是不是直接做 借:物業(yè)公司100 萬(wàn) 貸銀行存款100萬(wàn) 借 :長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 94萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng) 6萬(wàn) 貸 物業(yè)公司 每個(gè)月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 袋 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ? 還是我需要做到無(wú)形資產(chǎn)呢
我想問(wèn)下,我們買了一個(gè)發(fā)票的開(kāi)票軟件,也就是相當(dāng)于端口對(duì)接服務(wù)費(fèi),兩萬(wàn)塊錢,這個(gè)需要算到無(wú)形資產(chǎn)嗎?還是直接進(jìn)管理費(fèi)用呢?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬(wàn),但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^(guò)12萬(wàn)可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒(méi)有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝