你好,嚴(yán)格來說只屬于虛開發(fā)票,屬于個人的收入,需要交稅。
老師 這個發(fā)票是我家給員工在保險公司交保險的費(fèi)用發(fā)票 一共是4個人的保險 可是我們家個稅申報的時候沒有這個人 會不會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險
老師您好!我是公司的會計,老板讓我去稅務(wù)局,以個人名義代開人工費(fèi)的發(fā)票給建筑公司,有什么風(fēng)險?
員工和公司有業(yè)務(wù),給公司開了發(fā)票,就是稅務(wù)代開的那種,有什么風(fēng)險嗎,會不會引起稅務(wù)的注意
老師,公司員工拿身份證給公司去稅務(wù)代開食堂發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?是不是給公司開的這部分會算到員工的個人收入?會不會額外交稅?
請問老師,我公司有勞務(wù)外包人員,工資由勞務(wù)外包公司發(fā)放,給我們開發(fā)票入勞務(wù)費(fèi),這部分外包人員付給食堂的餐費(fèi),福利費(fèi)(過節(jié)發(fā)放的),這種費(fèi)用又是由我公司在支付,導(dǎo)致福利費(fèi)比較高,工會費(fèi)也不夠,像這種我公司支付外包人員食堂的餐費(fèi),福利費(fèi),工會活動的費(fèi)用改怎么入賬呢?請老師指點(diǎn),謝謝
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
那公司每個月的食堂費(fèi)用應(yīng)該怎么做?
你好,做福利費(fèi)里面的,你們是自己的食堂的嗎?如果是的話,買菜支出買肉的拿這個發(fā)票來做。
公司自己的食堂,基本都是小攤買的沒有票呢,要如何處理?
正常做帳會算清剿納稅調(diào)整
那你說如果代開的發(fā)票還要匯算調(diào)增?
不需要的,不用調(diào)整的。
那您意思就是不能去代開,個人算收入要交個稅,如果做個買菜支出明細(xì)表的話,就要匯算調(diào)增
對的,是的,是這么做的。