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老師,我的未交增值稅有余額,但該交的增值稅已經(jīng)交了,我新接的賬,增值稅報表和賬上每月對數(shù)也不一樣,能不能把余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去

2023-11-02 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 11:31

你好,是哪一個方向有一個?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:31

哪一個方向有余額呢?

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快賬用戶6407 追問 2023-11-02 11:32

貸方余額

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:33

那你看咱期末結(jié)轉(zhuǎn)和交稅那個對不? 期末結(jié)轉(zhuǎn)時是 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅! 交是 借未交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶6407 追問 2023-11-02 11:35

已經(jīng)是上面的余額了

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:38

看一下你這兩個分錄是這樣處理的吧,我意思這個意思。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:38

不要隨便轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,因為營業(yè)外收入要交所得稅的。

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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