你好,是哪一個方向有一個?
以前的會計銷項稅和進(jìn)項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進(jìn)賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應(yīng)交稅費—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢,就借銀行,貸應(yīng)交稅費—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費—未交增值稅和應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
老師,我的未交增值稅有余額,但該交的增值稅已經(jīng)交了,我新接的賬,增值稅報表和賬上每月對數(shù)也不一樣,能不能把余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
不足一元不交稅,但是增值稅表上顯示0.28的稅了,我上個月已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:未交增值稅,,我實際相當(dāng)于沒有交,我就做了個,借,未交增值稅,代,營業(yè)外收入
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個月的工資怎么算,比如5月有31天,這個員工上了30天班怎么算
如果我報關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點,還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個項目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報社保,是按勞務(wù)費報還是報工資薪金報,是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時工,這個臨時工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
哪一個方向有余額呢?
貸方余額
那你看咱期末結(jié)轉(zhuǎn)和交稅那個對不? 期末結(jié)轉(zhuǎn)時是 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅! 交是 借未交增值稅貸,銀行存款。
已經(jīng)是上面的余額了
看一下你這兩個分錄是這樣處理的吧,我意思這個意思。
不要隨便轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,因為營業(yè)外收入要交所得稅的。