對的是的,這個正確的。
老師我本月已經(jīng)繳了上月的增值稅,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸未交增值稅,怎么期末余額這個數(shù)字還在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
老師如圖所示,2月份應(yīng)交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結(jié)轉(zhuǎn),如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應(yīng)交稅費一未交增值稅8764
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
不足一元不征稅,增值稅報表上顯示0.28,實際沒有交,怎么做會計分錄,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了
不足一元不交稅,但是增值稅表上顯示0.28的稅了,我上個月已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:未交增值稅,,我實際相當(dāng)于沒有交,我就做了個,借,未交增值稅,代,營業(yè)外收入
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?