您好,這個(gè)后期也不開了嗎
老師,我們公司有這么個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,發(fā)票也都于3月來完入賬,增值稅也都繳納完成,對(duì)方一直有16萬多的項(xiàng)目款沒給,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬,其余的我們不要了,這筆賬我應(yīng)該怎么處理呢
老師,你好,我是建筑施工公司,一個(gè)項(xiàng)目我們已經(jīng)做完了,但是還沒有開發(fā)票出來,收到了成本發(fā)票我該怎么處理。
老師,我們幾個(gè)項(xiàng)目早就完工且已經(jīng)和項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)清了,該項(xiàng)目后期不會(huì)再有成本發(fā)生了。但是賬上“工程施工”這個(gè)科目,有的還有借方余額。還有的是如圖片所示。而且這些項(xiàng)目完工已經(jīng)已經(jīng)好幾年了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們有個(gè)公司要注銷了,項(xiàng)目已經(jīng)完工了,但是還有一部分質(zhì)保金沒有開票,這樣導(dǎo)致成本是大于收入的這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
以前公司讓施工班組個(gè)人多開了發(fā)票,按實(shí)際付的款。導(dǎo)致應(yīng)付-這個(gè)供應(yīng)商一直有貸方余額。需要我們用后期項(xiàng)目成本-讓這個(gè)班組做,但沒有發(fā)票進(jìn),導(dǎo)致后面的項(xiàng)目成本失真。這應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
老師,后期開到另一個(gè)公司呢,因?yàn)橐N就只能變更公司了
那這樣的話,不影響,注銷的話不影響
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心