達到增值稅的納稅時點就要申報
老師您好,暫估收入要估銷項稅嗎,報稅的時候要申報嗎
沖回以前的暫估銷售,銷項稅額對應的稅率是17%,在做納稅申報時,如何填寫納稅申報表
老師,12份:我們購貨并銷售,均沒開票,對收入和成本進行了暫估,次年1月份:收到進項發(fā)票并開具銷售發(fā)票。發(fā)現(xiàn)暫估比實際發(fā)票大的多(把進項稅和銷項稅稅也估進去了),現(xiàn)在工商年報已經報了,所得稅匯算時收入和成本按哪個數(shù)做?
老師,我們12月份開出銷項發(fā)票,下一年的1 .2月份開進來進項發(fā)票,那我需要暫估成本,暫估的成本,在年度申報時,會補稅嗎?
暫估時:借:應收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應收賬款——XX單位 貸:應收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對