你好,只要是在明年的5月31號(hào)之前開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都是可以直接做賬,然后直接稅前扣除的,你不需要紅沖的。
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
1月開票出去3月進(jìn)項(xiàng)還沒開來(lái)。1月做的暫估入庫(kù)下成本,3月要報(bào)所得稅了,需要把暫估入庫(kù)沖銷嗎?
老師,12份:我們購(gòu)貨并銷售,均沒開票,對(duì)收入和成本進(jìn)行了暫估,次年1月份:收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并開具銷售發(fā)票。發(fā)現(xiàn)暫估比實(shí)際發(fā)票大的多(把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅稅也估進(jìn)去了),現(xiàn)在工商年報(bào)已經(jīng)報(bào)了,所得稅匯算時(shí)收入和成本按哪個(gè)數(shù)做?
老師,我們12月份開出銷項(xiàng)發(fā)票,下一年的1 .2月份開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我需要暫估成本,暫估的成本,在年度申報(bào)時(shí),會(huì)補(bǔ)稅嗎?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來(lái)?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來(lái),那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了