您好:人工成本、場地租賃成本、教學(xué)器材器具成本等
老師,您好,請問下,我們是教培行業(yè),主營業(yè)務(wù)是銷售課程,老師去交付。助力企業(yè)如何做好短視頻課程這種,其中會產(chǎn)生很多的酒店場地費(fèi)和會務(wù)人員的餐飲和住宿,這些能都計到成本中嗎?還是說要把會務(wù)人員的餐費(fèi)和住宿費(fèi)計到職工福利費(fèi)?這里有點(diǎn)混了
老師,您好,請問下教培行業(yè)的怎么核算盈虧平衡點(diǎn)呀?我們是做互聯(lián)網(wǎng)短視頻營銷的,線上線下的課程都有。主要是助力企業(yè)如何快速流量變現(xiàn),我在網(wǎng)上找到的一些模板基本是顯示銷售單價,采購單價,但我們的課程很多種,這里要怎么核算呀
老師,您好,請問下教培行業(yè)的怎么核算盈虧平衡點(diǎn)呀?我們是做互聯(lián)網(wǎng)短視頻營銷的,線上線下的課程都有。主要是助力企業(yè)如何快速流量變現(xiàn),我在網(wǎng)上找到的一些模板基本是顯示銷售單價,采購單價,但我們的課程很多種,這里要怎么核算呀
老師,您好,請問下互聯(lián)網(wǎng)教培行業(yè),教如何做短視頻直播快速流量變現(xiàn),線上(抖音店鋪)線下(酒店場地培訓(xùn))的課程都有,一般是針對企業(yè)老板或高管做課程培訓(xùn),這種企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本有哪些呀?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
人工成本是指哪些,光指老師的嗎?
不僅指老師,還有其他為線上線下教學(xué)所產(chǎn)生的人工費(fèi)用都是人工成本。