會計一年需要報的稅種和時間如下: 1.個人所得稅:每月7號前申報,全年匯總申報時間為次年3月1日至6月30日。 2.增值稅:每月15日前申報。 3.企業(yè)所得稅:企業(yè)需要在每年的3月1日至6月30日之間,向稅務機關提交上一年度的企業(yè)所得稅年度納稅申報表,報告企業(yè)的所得和繳納應納稅款。 4.增值稅年度納稅申報表:企業(yè)需要在每年的1月1日至2月28日之間,向稅務機關提交上一年度的增值稅年度納稅申報表,報告企業(yè)的增值稅銷售額和繳納應納稅款。 5.個人所得稅年度匯算清繳申報表:個人需要在每年的3月1日至6月30日之間,向稅務機關提交上一年度的個人所得稅年度匯算清繳申報表,報告?zhèn)€人的所得和繳納應納稅款。 6.工商年報:次年1月1日至6月30日向工商局提交上一年的年度報告。
請問下,詳細的會計一天工作的內(nèi)容(大致),還有什么時間納稅申報,繳稅,什么時期 詳細詳細一點比如出那些報表,什么時候出什么報表。計算那些稅,每天登記那些賬務(舉例子)
老師一家公司每年在財務報稅上需要做哪些事?時間節(jié)點分別是什么?是不是每月15號月報 季度所得稅匯算清繳?匯算清繳是不是就是年報?還有別的嗎
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
請問企業(yè)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,什么時候需要關聯(lián)申報?我們公司是一個有限公司,有2個股東,分別持股80%和20%,我在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,用報關聯(lián)申報嗎
上一任會計2021年和2022年的匯算清繳申報都有錯誤,需要更正申報嗎?如果不更正申報的話會有什么問題
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結轉(zhuǎn)嗎?要先結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計算,那會出現(xiàn)什么結果
需要做個人所得稅清算條件,