同學(xué),你好,是的,沒有區(qū)別,都是一樣的。
籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。如果籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的我費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里。正常經(jīng)營方式做會(huì)計(jì)分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時(shí)需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
企業(yè)籌辦期間,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,除了廠房建造費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),正常經(jīng)營后分3年攤銷,其他費(fèi)用一律計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),正常經(jīng)營期一次性扣除,這樣賬務(wù)處理正確嗎,沒有把所有的費(fèi)用選擇統(tǒng)一的一級(jí)科目
籌建期間把所有的費(fèi)用都放進(jìn)開辦費(fèi)了,開業(yè)后怎么做賬務(wù)處理
老師,企業(yè)籌建期間的費(fèi)用稅法上和會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理一樣嗎?怎樣做賬務(wù)處理呢?開辦費(fèi)和籌建費(fèi)用是一個(gè)費(fèi)用嗎?
籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?;I建期結(jié)束,所得稅申報(bào)時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%可以稅前扣除,到時(shí)候怎么從賬上看呢,籌建期的費(fèi)用都記入了開辦費(fèi)。
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
老師,可以稅前扣除嗎?那太多了呀!
是的,可以的,不超出規(guī)定限制的,都可以扣除 比如說 招待費(fèi)
小企業(yè)(紡織品公司)是稅前一次性扣除(管理費(fèi)用-開辦費(fèi)),然后年末再做納稅調(diào)整,還是用(長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi))
一次性扣除就可以了 不進(jìn)長攤
企業(yè)籌建期間發(fā)生的支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,采取直接一次性扣除的賬務(wù)處理方法,需要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整處理。老師是這樣的嗎?
因?yàn)榛I建期間是沒有收入的,所以說你做成費(fèi)用的話就會(huì)變成負(fù)數(shù),那就要調(diào)整變成零。 是這么理解的