為啥要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
請問老師,我們公司報廢了一批固定資產(chǎn),先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目,但是這批資產(chǎn)今年處置不了,那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時候怎么處理?是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?分錄該怎么寫?
老師 您好!我的12月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額剛好是我們今年開出去發(fā)票的稅額,但是我們每次納稅申報都有留抵進(jìn)項(xiàng)不用交稅,為什么這里還有余額呢?
你好,我們出售出一項(xiàng)固定資產(chǎn),有個固定資產(chǎn)清理和收到款的差額計入資產(chǎn)處置損益,但是不知道是不是設(shè)置的問題,軟件上沒有這個科目,可以用別的科目代替嗎?或者怎么重新做分錄?
你好老師,我們是物流公司,清理的固定資產(chǎn)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 明細(xì)科目有余額 月末就這么放嗎
您好老師,剛接了一家賬,他們剛購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅直接放入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個科目是什么意思,平常都是直接計入進(jìn)項(xiàng)稅,月末轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅稅嗎,還是固定資產(chǎn)由于年限時間長,所以用這個科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
這個固定資產(chǎn)處置了 所以要轉(zhuǎn)出
這個不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是要按銷售收入計算增值稅
固定資產(chǎn)處置的分錄那就怎么寫啊
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出/資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
就是我們公司處置的車輛 怎么做賬呢
就是前邊我寫的分錄哈,那個分錄不明白?
之前一個老師寫的是這個分錄
他寫的是錯誤的,不能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
清理,變賣,結(jié)轉(zhuǎn)三個一起寫嗎按照你寫的
是的,教材上都是那樣處理的
一直以來我們只有進(jìn)項(xiàng),購進(jìn)車輛產(chǎn)生的 處置固定資產(chǎn)就產(chǎn)生銷項(xiàng)稅了是吧 這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅也會變化嗎
銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅就完成了哈,不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)肯定是負(fù)數(shù)啊 進(jìn)項(xiàng)稅減少銷項(xiàng)那部分了嗎
這個很正常的呀,因?yàn)槟阋呀?jīng)開始折舊了,抵減了部分進(jìn)項(xiàng)
期末留抵就減少了是吧那樣的話
是的,就是那樣的結(jié)果哈