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老師好,我們公司幫別人過賬,轉入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價稅合計是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會計分錄?

2023-10-29 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-29 12:43

您好 這張發(fā)票您不應該做賬 做了往來不平 而且不是您單位的真實業(yè)務 也不應該勾選認證抵扣

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快賬用戶4950 追問 2023-10-29 12:44

但是現(xiàn)在已經(jīng)勾選過了咋辦,而且7月已經(jīng)做賬了

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快賬用戶4950 追問 2023-10-29 12:45

我當時做的就是進項稅,然后貸方其他應付款,現(xiàn)在咋調整

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齊紅老師 解答 2023-10-29 12:46

做進項稅額轉出 借 其他應付款 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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快賬用戶4950 追問 2023-10-29 12:47

謝謝老師,摘要就寫調整之前的憑證對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-29 13:23

是的 要就寫調整某月某號的憑證

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您好 這張發(fā)票您不應該做賬 做了往來不平 而且不是您單位的真實業(yè)務 也不應該勾選認證抵扣
2023-10-29
同學,你好 這個 發(fā)票不用入賬
2023-08-05
貸應收600啊,你之前確認了600的營收差額,放在你的收入。
2021-06-08
這個保證金從8600里面扣,還是額外需要支付。
2023-12-20
對的,是的,是這么做的。
2023-04-11
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