您好 這張發(fā)票您不應該做賬 做了往來不平 而且不是您單位的真實業(yè)務 也不應該勾選認證抵扣
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業(yè)費的發(fā)票,10000元是不含稅額,還有600的進項稅,是一年的物業(yè)費,這個我的會計分錄是不是要做 借 預付賬款10000 應交稅費應交增值稅進項稅 600 貸:銀行存款10600
老師好!上月替其他公司公戶過賬,收了600元又付出去了。當時做的會計分錄借銀行存款貸方其他應付款 轉出去時借其他應付款貸銀行存款,結果這月給我開了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個請指教,謝謝老師!
老師好,我們公司幫別人過賬,轉入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價稅合計是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會計分錄?
我們是賣酒公司,入庫金額8600元,之前做活動從廠家報賬下來4752元抵扣商品成本記入‘其他應收款’,然后廠家從8600元又分出600元作為發(fā)貨的保證金記入‘其他應收款’,貸方‘應付賬款’=8600-4752=3848元,等到最后發(fā)貨完畢廠家又把600元的保證金轉入‘應付賬款’,中間過程沒有發(fā)生任何的現(xiàn)金、銀行流水,如果沒有保證金的情況下我是這樣做的:借:庫存商品8600 貸:應付賬款 3848 其他應收款 4752 ,但是一但發(fā)生保證金就不知道怎么平賬了,只知道最后一步轉回保證金:借: 應付賬款600 貸:其他應收款 600
已抵扣了,進項稅轉出,分錄是?
請問老師,其他應付款借方有余額,怎么調賬啊
老師,注冊資金實繳后多久可以支出使用
客戶品質扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報銷嗎
老師,我們公司是設計服務公司,營業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對方銷售兒童游樂設備,開發(fā)票的具體內容能直接開產(chǎn)品嗎?
應收賬款3年以上收不回來了,錢人家就是不給了,能做營業(yè)外支出嗎?我做了營業(yè)外支出匯算清繳調增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實際每月付款6萬多,公賬上面未收到任何錢
老師,您好:咨詢下,二季度有3筆印花稅需要申報,其中2個是租賃合同,1個是建筑合同。這個電子稅務局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒有采集,這個怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進項稅發(fā)票的時候,無論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進項處理,分錄可以直接寫 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款嗎
但是現(xiàn)在已經(jīng)勾選過了咋辦,而且7月已經(jīng)做賬了
我當時做的就是進項稅,然后貸方其他應付款,現(xiàn)在咋調整
做進項稅額轉出 借 其他應付款 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
謝謝老師,摘要就寫調整之前的憑證對嗎?
是的 要就寫調整某月某號的憑證