公司把房子屋頂租給光伏發(fā)電企業(yè)建造光伏電站,需要給對方開具租金發(fā)票,稅率需要根據(jù)租賃金額和租賃時間來確定。 需要繳納的稅種包括增值稅、附加稅費、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅等。其中,增值稅稅率為9%,房產(chǎn)稅稅率為12%,土地使用稅稅率為使用土地面積乘以單位稅額,企業(yè)所得稅稅率為25%。
【真題 78·單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外出租房屋,適用簡易計程于承租方(增值稅一般納稅人)提前解除租賃合同,收取承租方的違約金。關于收現(xiàn)金,下列稅務處理正確的是( )。(2019年) A. 不需要繳納增值稅 B. 按照 3%征收率繳納增值稅 C、按照 5%征收率繳納增值稅 D. 需要繳納增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票 第四個選項為什么不對
老師,公司租用個人的房屋做辦公室。水表、電表都是關聯(lián)房東個人戶名的,房東也不承擔公司的水費、電費。所以每個月行政人員自己墊錢到物業(yè)繳納電費,錢給到物業(yè)。但是物業(yè)無法給我們開具發(fā)票?,F(xiàn)在行政人員需要報銷墊付的公司電費,又沒有發(fā)票。有什么好辦法可以處理呢?
公司把房子屋頂租給光伏發(fā)電企業(yè)建造光伏電站,需要給對方開具租金發(fā)票,這個是按照什么稅率開具?都需要繳納什么稅?引用政策是什么
請問老師,我把房子租給公司當辦公室,我開具發(fā)票后收到公司的款項,我需要繳納什么稅?是不是所有稅費都在開票時扣除,對后續(xù)不會有影響?例如個人所得稅
老師,我們公司租的其他公司的辦公場地,對方公司是小規(guī)模納稅人,不愿意給我們開具租賃發(fā)票,水電費發(fā)票也只給我們開收據(jù)。對方公司說,如果需要他們開租賃發(fā)票,那得我們自己多出12%的稅錢。請問這個問題,我該怎么解決?因為沒有發(fā)票,房屋租賃和水電費的業(yè)務都入不了外賬,就沒法企業(yè)所得稅稅前扣除。
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?