同學(xué)你好 你的問題是什么
2,某有限責(zé)任公司從事家電生產(chǎn),為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生了以下的涉稅業(yè)務(wù),計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅,并進(jìn)行納稅申報(bào)。1.5月3日,向某企業(yè)銷售A型號(hào)家電100臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格1500元,收取產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)3000元,貨已發(fā),款未收。2.5月5日,向某購(gòu)物商城銷售產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)1455元,代墊產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)2260元,運(yùn)輸發(fā)票隨同增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)貨方,款未收。3.5月10日,向某購(gòu)物中心銷售C型號(hào)家電,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元。同時(shí)從該購(gòu)物中心回收本企業(yè)生產(chǎn)的舊家電一批,回購(gòu)價(jià)6000元。扣除回購(gòu)款后的銷售價(jià)款已收到。4.5月15日,向某商場(chǎng)銷售B型號(hào)家電一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。該商場(chǎng)在驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)部分家電外包裝破損嚴(yán)重將影響銷售,經(jīng)協(xié)商在價(jià)格上給予5%的折讓。購(gòu)銷雙方已按照稅法規(guī)定辦理了相應(yīng)的銷貨折讓手續(xù)。5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。
2,某有限責(zé)任公司從事家電生產(chǎn),為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生了以下的涉稅業(yè)務(wù),計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅,并進(jìn)行納稅申報(bào)。1.5月3日,向某企業(yè)銷售A型號(hào)家電100臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格1500元,收取產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)3000元,貨已發(fā),款未收。2.5月5日,向某購(gòu)物商城銷售產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)1455元,代墊產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)2260元,運(yùn)輸發(fā)票隨同增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)貨方,款未收。3.5月10日,向某購(gòu)物中心銷售C型號(hào)家電,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元。同時(shí)從該購(gòu)物中心回收本企業(yè)生產(chǎn)的舊家電一批,回購(gòu)價(jià)6000元??鄢刭?gòu)款后的銷售價(jià)款已收到。4.5月15日,向某商場(chǎng)銷售B型號(hào)家電一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。該商場(chǎng)在驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)部分家電外包裝破損嚴(yán)重將影響銷售,經(jīng)協(xié)商在價(jià)格上給予5%的折讓。購(gòu)銷雙方已按照稅法規(guī)定辦理了相應(yīng)的銷貨折讓手續(xù)。5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。
5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。6.本月公司門市部零售家電一批,開具增值稅普通發(fā)票,含稅銷售額45200元。7.5月8日,從國(guó)外進(jìn)口家電配件一批,海關(guān)開具增值稅完稅憑證注明稅額30000元,稅款已支付。8.5月13日,向某企業(yè)購(gòu)入家電配件一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,款已付。9.5月18日,向某企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備2臺(tái),增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,增值稅稅額3900元,款未付。10.5月20日,經(jīng)公司經(jīng)董事會(huì)討論批準(zhǔn),處理被盜銅材一批,該批銅材購(gòu)入不含稅價(jià)款20000元,增值稅2600元,保險(xiǎn)公司賠付15000元。11.5月28日,向某企業(yè)購(gòu)入貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,款已付。該批購(gòu)入貨物全部用于職工福利。
5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。6.本月公司門市部零售家電一批,開具增值稅普通發(fā)票,含稅銷售額45200元。7.5月8日,從國(guó)外進(jìn)口家電配件一批,海關(guān)開具增值稅完稅憑證注明稅額30000元,稅款已支付。8.5月13日,向某企業(yè)購(gòu)入家電配件一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,款已付。9.5月18日,向某企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備2臺(tái),增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,增值稅稅額3900元,款未付。10.5月20日,經(jīng)公司經(jīng)董事會(huì)討論批準(zhǔn),處理被盜銅材一批,該批銅材購(gòu)入不含稅價(jià)款20000元,增值稅2600元,保險(xiǎn)公司賠付15000元。11.5月28日,向某企業(yè)購(gòu)入貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,款已付。該批購(gòu)入貨物全部用于職工福利。這是一道題
某有限責(zé)任公司從事家電生產(chǎn),為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生了以下的涉稅業(yè)務(wù),計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅,并進(jìn)行納稅申報(bào)。1.5月3日,向某企業(yè)銷售A型號(hào)家電100臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格1500元,收取產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)3000元,貨已發(fā),款未收。2.5月5日,向某購(gòu)物商城銷售產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)1455元,代墊產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)2260元,運(yùn)輸發(fā)票隨同增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)貨方,款未收。3.5月10日,向某購(gòu)物中心銷售C型號(hào)家電,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元。同時(shí)從該購(gòu)物中心回收本企業(yè)生產(chǎn)的舊家電一批,回購(gòu)價(jià)6000元??鄢刭?gòu)款后的銷售價(jià)款已收到。4.5月15日,向某商場(chǎng)銷售B型號(hào)家電一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。該商場(chǎng)在驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)部分家電外包裝破損嚴(yán)重將影響銷售,經(jīng)協(xié)商在價(jià)格上給予5%的折讓。購(gòu)銷雙方已按照稅法規(guī)定辦理了相應(yīng)的銷貨折讓手續(xù)。5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。求解這道題
你好 請(qǐng)問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
總金額不變,小規(guī)模開3個(gè)點(diǎn)專票同意金額開2張能抵6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍包含內(nèi)容,都可以在稅務(wù)系統(tǒng)正常開具發(fā)票是不?
請(qǐng)問企業(yè)是一般納稅還是小規(guī)模在哪里看?
#提問#老師,您好!我們公司是銷售醫(yī)療器械,購(gòu)買茶葉的專用發(fā)票可以用嗎?
匯算清繳中職工福利費(fèi)指的是
請(qǐng)問公司購(gòu)買公務(wù)車會(huì)涉及哪些稅額,稅率分別是多少?哪些可以抵扣,謝謝
請(qǐng)問新增報(bào)稅人員,同一企業(yè)可以有幾個(gè)辦稅員?還是只能有一個(gè)
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳就是固定資產(chǎn)折舊,按照稅法規(guī)則多計(jì)提折舊,匯算清繳已經(jīng)調(diào)整那我的會(huì)計(jì)賬要處理嗎
老師您好,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)24年賬做的不合適,然后反結(jié)賬過去改了12月份的賬,然后改了12月的報(bào)表,25年第一季度的申報(bào)表,這么改稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn),但是已經(jīng)改了有點(diǎn)后怕