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2,某有限責(zé)任公司從事家電生產(chǎn),為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生了以下的涉稅業(yè)務(wù),計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅,并進(jìn)行納稅申報(bào)。1.5月3日,向某企業(yè)銷售A型號(hào)家電100臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格1500元,收取產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)3000元,貨已發(fā),款未收。2.5月5日,向某購(gòu)物商城銷售產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)1455元,代墊產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)2260元,運(yùn)輸發(fā)票隨同增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)貨方,款未收。3.5月10日,向某購(gòu)物中心銷售C型號(hào)家電,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元。同時(shí)從該購(gòu)物中心回收本企業(yè)生產(chǎn)的舊家電一批,回購(gòu)價(jià)6000元??鄢刭?gòu)款后的銷售價(jià)款已收到。4.5月15日,向某商場(chǎng)銷售B型號(hào)家電一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明的銷售價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。該商場(chǎng)在驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)部分家電外包裝破損嚴(yán)重將影響銷售,經(jīng)協(xié)商在價(jià)格上給予5%的折讓。購(gòu)銷雙方已按照稅法規(guī)定辦理了相應(yīng)的銷貨折讓手續(xù)。5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。

2023-10-26 08:37
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好的,稍等,馬上計(jì)算。
2023-10-26
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2023-10-26
同學(xué)你好 問題是什么
2023-10-26
需要做賬務(wù)處理還是什么的?
2023-10-26
你好,增值稅銷項(xiàng)稅額13000
2023-10-26
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