是的,就是那樣處理的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請問怎么辦
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時(shí)候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師好!網(wǎng)上已經(jīng)先認(rèn)證發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退,但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,只能做轉(zhuǎn)出,請問會(huì)計(jì)分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 借:成本費(fèi)用(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
老師好!進(jìn)項(xiàng)勾選里面的負(fù)數(shù)發(fā)票要不要勾選認(rèn)證?
老師你好,我們公司收到了紅色進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選發(fā)票的時(shí)候需要勾選嗎,還是不勾選直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?