您好,這個是可以稅前扣除的
老師,去年的年終獎今年1月份發(fā)放的。23年1月份申報去年12月份的個稅的時候忘記申報年終獎了,員工現(xiàn)在做了匯算清繳了也不能更正。年終獎是1月份的流水發(fā)放的,可以申報在今年1月份嗎,所屬于報在23年1月
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費(fèi)用就屬于24年了
老師,假如23年的年終獎在2024年2月才發(fā)放,那這個年終獎在23年匯算清繳時23年應(yīng)如何做賬才能稅前扣除
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
請問老師,23年的年終獎,我這個月才報 因為上個月才發(fā),這樣匯算清繳還能退稅嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
就在2月份的時候做計提和發(fā)放的分錄就可以了嗎,不用12月計提嗎
這個具體的時候最好是12月份計提
那如果12月份的時候都不知道發(fā)多少,那按哪個金額來計提呢
我可以在2024年集結(jié),但是就得通過以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不會用到這個科目吧,
那就直接用利潤分配未分配
怎么用,分錄怎么寫?
借利潤分配未分配 貸應(yīng)付職工薪酬
24年哪個月發(fā)哪個月做嗎,那計提的分錄呢
對,這個上面就是計提的會計分錄
為什么計提的時候是用未分配利潤呢
因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
只要是在次年5月31日之前發(fā)放上年的年終獎,就這樣做,然后就可以稅前扣除嗎
對的,是的,這么操作就行。
好的,明白了,謝謝
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