好?,F(xiàn)在按所屬期找到這張報(bào)表更正申報(bào)就可以了。
您好,我們公司屬于信息咨詢公司,然后稅務(wù)局打電話說辦理加計(jì)抵減,更正了幾個(gè)月的報(bào)表,還申請退稅了,那現(xiàn)在這個(gè)怎么做賬呢,從去年6月報(bào)表更正到現(xiàn)在
請問老師,以前季度申報(bào)印花稅,填寫了建設(shè)合同,買賣合同,運(yùn)輸合同,本季度沒得運(yùn)輸合同,所以沒有申報(bào),稅務(wù)局責(zé)令整改通知了,請問現(xiàn)在怎么處理,沒有也需要申報(bào)嗎??已更正了稅源信息,但再申報(bào)印花稅點(diǎn)不了,該怎么辦呢?
您好,老師!往期季度印花稅已申報(bào)和繳款入庫了,發(fā)現(xiàn)應(yīng)稅憑證名稱填寫錯(cuò)誤,在手機(jī)江蘇稅務(wù)APP里面印花稅稅源信息采集模塊,修改了應(yīng)稅憑證名稱,并保存了,還需要更正申報(bào)嘛
老師,印花稅賬薄,減免信息那里選錯(cuò)了,現(xiàn)在怎樣更正申報(bào)呢?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請問推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請問這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請問公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
不行,點(diǎn)更正
那還有什么操作的,有作廢沒有作廢點(diǎn)也行。