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餐飲公司購(gòu)買(mǎi)的門(mén)店冷凍設(shè)備怎么做賬
收購(gòu)生豬委托屠宰場(chǎng)屠宰后銷(xiāo)售豬肉免增值稅嗎?
50萬(wàn)票全開(kāi)給客戶(hù)了,但是還有10萬(wàn)的賬沒(méi)收回來(lái),這樣的怎么寫(xiě)分錄呢
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表申報(bào),這個(gè)電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表的本期,怎么理解?是不是金蝶軟件里面的本月的意思,還是整個(gè)二季度的意思?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開(kāi)的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)稅金怎么做?上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。
老師,對(duì)方給我們開(kāi)了一張勞務(wù)安裝普票,我們是一般納稅人,老板私下給了他錢(qián),如何做賬
公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷(xiāo)存,生產(chǎn)管理,他們錄入銷(xiāo)售單和采購(gòu)單都填了稅率13,自動(dòng)算出不含稅,稅額,價(jià)稅合計(jì),那么生成憑證的時(shí)候分錄也帶出不含稅收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出項(xiàng)稅額,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末怎么處理,因?yàn)閮?nèi)部不需要處理,有專(zhuān)門(mén)找代理記賬的
收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后我們也給貨代支付了這筆錢(qián),但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是FOB,那這筆費(fèi)用后期是誰(shuí)打進(jìn)來(lái)還給我們
老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅,沒(méi)超過(guò)定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬(wàn)如圖一,實(shí)際上第一季度開(kāi)的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開(kāi)具的發(fā)票金額填,老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過(guò)來(lái),按實(shí)際發(fā)生的填報(bào),因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開(kāi)具的發(fā)票金額不一致
老師,自己是有進(jìn)出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè),委托貨代報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體,還是生產(chǎn)銷(xiāo)售單位是退稅主體
您好,1.報(bào)稅要點(diǎn),增值稅預(yù)繳填 增值稅預(yù)繳稅款表 ,一般人在主表 分次預(yù)繳稅額 欄抵減。合并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng),扣進(jìn)項(xiàng)后,應(yīng)納稅額大于預(yù)繳則補(bǔ)繳,小于則留抵。附加稅按實(shí)繳增值稅算,多預(yù)繳部分多數(shù)可后續(xù)抵減,部分地區(qū)可退稅。 2.賬務(wù)處理,預(yù)繳增值稅,借記 應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 ,貸記 銀行存款 ;預(yù)繳附加稅,先計(jì)提,借記 稅金及附加 ,貸記 應(yīng)交稅費(fèi) - 各附加稅 ,再繳納。月末,借記 應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 ,貸記 應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 。 3.分項(xiàng)目建臺(tái)賬記錄預(yù)繳數(shù)據(jù),發(fā)票備注項(xiàng)目地址。提前辦理 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表 并報(bào)驗(yàn)。附加稅按施工地稅率預(yù)繳,與機(jī)構(gòu)地稅率有差異需補(bǔ)差額。