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Q

老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?

2025-07-06 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-06 20:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-06 20:45

您好,1.報(bào)稅要點(diǎn),增值稅預(yù)繳填 增值稅預(yù)繳稅款表 ,一般人在主表 分次預(yù)繳稅額 欄抵減。合并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng),扣進(jìn)項(xiàng)后,應(yīng)納稅額大于預(yù)繳則補(bǔ)繳,小于則留抵。附加稅按實(shí)繳增值稅算,多預(yù)繳部分多數(shù)可后續(xù)抵減,部分地區(qū)可退稅。 2.賬務(wù)處理,預(yù)繳增值稅,借記 應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 ,貸記 銀行存款 ;預(yù)繳附加稅,先計(jì)提,借記 稅金及附加 ,貸記 應(yīng)交稅費(fèi) - 各附加稅 ,再繳納。月末,借記 應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 ,貸記 應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 。 3.分項(xiàng)目建臺(tái)賬記錄預(yù)繳數(shù)據(jù),發(fā)票備注項(xiàng)目地址。提前辦理 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表 并報(bào)驗(yàn)。附加稅按施工地稅率預(yù)繳,與機(jī)構(gòu)地稅率有差異需補(bǔ)差額。

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