同學,你好 可以參考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/109263863#:~:text=
老師 我們7月申報了一筆簡易計稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報8月份稅款時怎么報稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計稅和簡易計稅分開合算的
老師,請問下,我們是一般納稅人,簡易征收,給甲方全額開100萬專票,分包給我們開80萬普票,我異地預交稅款(100-80)/1.03*0.03=0.58萬,增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬,這2.33萬我做賬時憑證后面附什么單據(jù)?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝
你好老師,我們房開企業(yè)收預收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預交的,申報是在增值稅附表“增值稅預繳稅款表”里面申報的這塊并不關聯(lián)主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
購買固定資產入了管理費用,現(xiàn)補錄固定資產怎么出分錄。
捷銳通財務軟件聯(lián)系電話是多少
老師,合作社被升級為一般納稅人,還會繼續(xù)享受免稅嗎
事業(yè)單位的在編人員有個年度考核獎的退款,在工資表中已做其它扣款項扣回賬戶,個稅申報時要怎么操作這個扣款
老師您好,施工行業(yè),工地上臨時用的工人,沒有發(fā)票,給他申報工資,計提發(fā)放工資分錄是借:管理費用,貸:應付職工薪酬,還是借:工程施工-合同成本-人工費,貸:應付職工薪酬
老師實發(fā)工資比計提工資少發(fā)了,確定這部分工資以后也不支付了,怎么處理?
老師外貿企業(yè)出口退稅,報關單上單位是個,但是進項發(fā)票單位開的字母pcs這個退稅有影響嗎
老師 我這個月的增值稅申報數(shù)據(jù)自動匯總 沒有獲取到我7月30號開的最后一筆發(fā)票金額,這個要怎么處理伢
老師你好,我們公司有個專用賬戶,我在稅務局備案我應該選哪一個
老師,我8月申報個稅。按什么申報?
這個鏈接復制到百度,打不開
同學,你好 換個瀏覽器試一下