你好,很高興為你解答 結(jié)算單就可以
老師,請問下,我們是一般納稅人,簡易征收,給甲方全額開100萬專票,分包給我們開80萬普票,我異地預(yù)交稅款(100-80)/1.03*0.03=0.58萬,增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬,這2.33萬我做賬時(shí)憑證后面附什么單據(jù)?
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師好 我單位為建安行業(yè),異地承攬工程,簡易計(jì)稅。給總包開具100萬增值稅專用發(fā)票,稅額為2.91萬元。分包給我們開具20增值稅普通發(fā)票,稅額0.58萬元。異地預(yù)繳稅款(100-20)/1.03*0.03=2.33 現(xiàn)在賬務(wù)處理簡易計(jì)稅有0.58差額怎么處理
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
開了80萬的建筑服務(wù)*苗木遷移費(fèi)發(fā)票,不知道怎么入賬,借記:銀行存款 80萬,貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)66055.04貸記:什么科目-733944.96。這筆苗木遷移費(fèi)我們是要付給第三方的,這個(gè)活包出去了,最后要付給人家的,我們落不下,但是開票的時(shí)候這個(gè)必須開成有稅率的,所以我們要交稅,但是目前針對這種補(bǔ)償性質(zhì)的款項(xiàng)我不會入賬,所以分錄怎么做,請老師教一下我
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
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老師再問下我是一般計(jì)稅,樁基工程,我們租賃的設(shè)備,對方給我們開的設(shè)備租賃費(fèi)發(fā)票,這個(gè)異地預(yù)交稅款時(shí)機(jī)械租賃費(fèi)能差額嗎?
你好,租賃費(fèi)不可以差額
就是對方給開的發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù),只有這一種的才能差額嗎?其他的發(fā)票都不能差額是這個(gè)意思嗎?
不是,其他的勞務(wù)派遣,提供公共服務(wù)的交通運(yùn)輸?shù)纫彩强梢?
我知道哪些項(xiàng)目可以差額,我意思是我現(xiàn)在的這個(gè)工程如果預(yù)交稅款時(shí),想差額的那部分是不是發(fā)票的開票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù),而租賃開的內(nèi)容是其他有型動產(chǎn)租賃,所以租賃的這個(gè)不能差額
是的,理解的正確呢
再請教下,一般計(jì)稅異地預(yù)交稅款,如果沒有減分包那部分,對我們有沒有什么影響?主管稅務(wù)所這會不會有問題?
沒有減去對你們來說是沒有享受政策,有點(diǎn)虧
稅務(wù)所沒有問題的
一般計(jì)稅我覺得不存在,只是如果差額了分包款,預(yù)交的少了,但主管稅務(wù)所那交的多點(diǎn),如果沒差額,預(yù)交的多點(diǎn),主管稅務(wù)交的少點(diǎn),因?yàn)榭偟膽?yīng)交稅款不變,我的理解對?老師
總的金額沒有問題,只是占用資金了
嗯嗯,是的,謝謝老師,
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,給我好評